沒錯(cuò),就是這么操作的
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫時(shí)候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,等到次月實(shí)際要抵扣的時(shí)候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,我這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣,可以采購商品入庫時(shí),直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目嗎,等想抵扣時(shí)在從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
老師好:收到增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額記入:借方應(yīng)交稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,可以直接轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
老師,當(dāng)期收到專票不抵扣,等需要的時(shí)候再抵扣,是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅((待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)額)嗎?
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
那收到款項(xiàng),開出的發(fā)票呢怎么做呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
實(shí)際交稅呢
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
這個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方又是什么科目呢
這個(gè)就是繳納增值稅的時(shí)候這么做的