沒錯,就是這么操作的
6月進貨,進項稅等有銷售了再用。入庫時候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進項從待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅),貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅),這樣可以嘛
老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅里面,等到次月實際要抵扣的時候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?
這個進項稅是可以抵扣的,留待以后期間抵扣,可以先計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 ,實際抵扣的月份再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,這樣可以嗎?
老師好,我這個月收到的進項發(fā)票不想抵扣,可以采購商品入庫時,直接計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目嗎,等想抵扣時在從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進項
老師好:收到增值稅發(fā)票,進項稅額記入:借方應(yīng)交稅額/待認(rèn)證進項稅,可以直接轉(zhuǎn)到待抵扣進項稅額里嗎
老師,你好 采購了設(shè)備,為使設(shè)備運轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請問一下老師,這個第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
老師個體戶的經(jīng)營所得,個體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動的,長期借款——應(yīng)計利息,這個分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實際時長是6個月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長期借款——應(yīng)計利息
請問建筑工程承包合同、我去租來的挖機費用和后面挖機的維修和加油各計入哪個科目里?
老師個體戶的經(jīng)營所得,個體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,我們在2018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費2800元,要交個稅嗎,要張三開勞務(wù)費發(fā)票嗎?
老師,我們購買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計入房產(chǎn)證里的剩余實際建筑面積,這個沒計入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時,如果按實際建筑面積分?jǐn)?,需要怎么確認(rèn)實際建筑面積呢
那收到款項,開出的發(fā)票呢怎么做呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
實際交稅呢
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款
這個貸應(yīng)交稅費未交增值稅的借方又是什么科目呢
這個就是繳納增值稅的時候這么做的