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老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅里面,等到次月實際要抵扣的時候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進項稅嗎?

2023-09-13 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-13 16:40

沒錯,就是這么操作的

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快賬用戶4551 追問 2023-09-13 16:43

那收到款項,開出的發(fā)票呢怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-09-13 16:45

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額

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快賬用戶4551 追問 2023-09-13 16:46

實際交稅呢

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齊紅老師 解答 2023-09-13 16:47

借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶4551 追問 2023-09-13 16:51

這個貸應(yīng)交稅費未交增值稅的借方又是什么科目呢

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齊紅老師 解答 2023-09-13 16:51

這個就是繳納增值稅的時候這么做的

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沒錯,就是這么操作的
2023-09-13
你好,應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這個是二級科目
2025-02-08
您好,這個是可以的,能
2024-06-25
同學(xué)你好,您已經(jīng)認(rèn)證了,是要計入進項稅額的;不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中;
2021-01-13
您好,是的,就是這樣做的
2025-02-08
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