沒錯,就是這么操作的
6月進(jìn)貨,進(jìn)項(xiàng)稅等有銷售了再用。入庫時(shí)候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項(xiàng)從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣可以嘛
老師,收到發(fā)票可以先做在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面,等到次月實(shí)際要抵扣的時(shí)候再從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,我這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不想抵扣,可以采購商品入庫時(shí),直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目嗎,等想抵扣時(shí)在從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)
老師好:收到增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額記入:借方應(yīng)交稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,可以直接轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里嗎
老師,當(dāng)期收到專票不抵扣,等需要的時(shí)候再抵扣,是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅((待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)額)嗎?
老師,幫我看看這題怎么算,不太會
寫其它債券投資對嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個(gè)科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
那收到款項(xiàng),開出的發(fā)票呢怎么做呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
實(shí)際交稅呢
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
這個(gè)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方又是什么科目呢
這個(gè)就是繳納增值稅的時(shí)候這么做的