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老師,你好。我想問一下,報銷費(fèi)用,借方,掛管理費(fèi)用,貸方,應(yīng)該如何處理

2023-09-13 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-13 16:24

貸方銀行存款或其他應(yīng)付款

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快賬用戶5018 追問 2023-09-13 16:26

老師,如果以前有掛的同一個報銷費(fèi)用人員的其他應(yīng)收款,可不可以沖銷其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2023-09-13 16:37

可以沖銷其他應(yīng)收款

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貸方銀行存款或其他應(yīng)付款
2023-09-13
,金額是在借負(fù)數(shù) 這個管理費(fèi)用不能做貸方,
2020-12-31
你好!你是說計算怎么計算?
2023-03-13
1.核實錯誤:首先,你需要再次核實這個錯誤,確保確實是將原本應(yīng)該記錄在貸方的應(yīng)付賬款錯誤地記錄在了管理費(fèi)用的貸方。 2.調(diào)整分錄:一旦確認(rèn)錯誤,你需要進(jìn)行會計分錄的調(diào)整。具體來說,應(yīng)該制作一張沖銷原錯誤分錄的會計憑證,將錯誤的貸方管理費(fèi)用進(jìn)行沖銷。然后,再制作一張正確的會計憑證,將原本應(yīng)該記錄的應(yīng)付賬款正確地記錄在貸方。 3.更新賬目:根據(jù)調(diào)整后的會計分錄,更新你的賬目,確保管理費(fèi)用的借方和貸方金額正確無誤。 4.調(diào)整利潤表和明細(xì)科目:由于這個錯誤已經(jīng)影響到了管理費(fèi)用的利潤表和管理費(fèi)用明細(xì)科目,因此你也需要相應(yīng)地調(diào)整這兩個報表,確保它們的數(shù)據(jù)與賬目數(shù)據(jù)一致。
2024-04-25
你好;? ?你紅沖錯誤? ?; 你把管理費(fèi)用紅沖了。然后再去 沖成本暫估? ?
2022-09-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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