少計(jì)提了或者出現(xiàn)了增值稅留抵
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),一般負(fù)數(shù)是什么原因
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),怎么找原因?
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因呀?謝謝!
請問資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么原因
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)怎么出現(xiàn)負(fù)數(shù),是什么原因呢
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個月?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個會計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個月?
老師,供應(yīng)商開具的發(fā)票明細(xì)和出庫明細(xì)不一致怎么辦
企業(yè)所得稅一季度1萬多,2季度3萬多,3季度比2季度稅額小,這會有預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)什么的嗎
老師,你好,請問下電商做賬,需要客戶提供哪些資料過來啊
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個工程項(xiàng)目基本沒有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來,增值稅沒有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 想問問 房東收的電費(fèi)單價比國家電網(wǎng)的單價高,這種情況沒有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請問公司暫估了收入,后面開回來發(fā)票,但是還沒沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個賬怎么做?
我們要申請享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話,前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購的軟件再銷售可以享受即征即退么?
老師增值稅沒有留底呀,找不到問題
與實(shí)際的申報(bào)表核定下,看哪個稅費(fèi)種少計(jì)提了
我七月的數(shù)不準(zhǔn)確負(fù)數(shù)了,但是增值稅報(bào)表是對的,沒有顯示留底,就是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),怎么也找不到原因
有一部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是也不是這個數(shù),會影響嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,會影響應(yīng)交稅費(fèi)余額
那老師,是這個的原因嗎?因?yàn)榇J(rèn)證有十幾萬,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)有十萬負(fù)數(shù)
是的,基本判斷是這個原因
謝謝老師了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!