然后表一里面的它兩個(gè)需要同時(shí)填寫的。
增值稅納稅申報(bào)表第16欄,應(yīng)該填在增值稅減免申報(bào)表第三欄還是第四欄?
在申報(bào)增值稅時(shí),增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中填寫的項(xiàng)目是免稅和零稅率的項(xiàng)目么?還是只填寫免稅項(xiàng)目? 免稅和零稅率有什么區(qū)別
老師,增值稅申報(bào)表主表第8行免稅銷售額是負(fù)數(shù),那表21增值稅減免稅申報(bào)表里面免稅項(xiàng)目不好填負(fù)數(shù),怎么辦?
請(qǐng)問,增值稅納稅申報(bào)表表二里第四項(xiàng)免稅,和增值稅減免申報(bào)里免稅有什么區(qū)別?
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
老師,我沒看懂,是這兩個(gè)表都要填寫嗎?
你好,附表一里面有第四項(xiàng)免稅,不是在附表二 這兩個(gè)表格同時(shí)填寫。
填寫一個(gè)不可以嗎?
不可以不可以啊,如果可以的話,就不會(huì)告訴你兩個(gè)同時(shí)填寫了。
哦哦,好的,還有一個(gè)問題,老師,7月份我做的出口免抵稅增值稅申報(bào),后來稅務(wù)讓我走免稅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可是我的附加稅還能退回來嗎?如果更改報(bào)表的話?
你好,你增值稅能退回來,附加稅就跟著能退。
這個(gè)沒有增值稅,就是免抵退稅額計(jì)算的附加稅,現(xiàn)在不讓免抵退了,只能走免稅的。之前免抵的附加多繳納了,能退嗎?
不好意思,不清楚沒有遇到這種,問一下你稅務(wù)局吧。