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在申報增值稅時,增值稅減免申報明細表中填寫的項目是免稅和零稅率的項目么?還是只填寫免稅項目? 免稅和零稅率有什么區(qū)別

2023-01-15 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 12:05

同學你好,只填寫免稅項目。

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齊紅老師 解答 2023-01-15 12:05

零稅率就是零,不需要減免

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同學你好,只填寫免稅項目。
2023-01-15
你好,有減免的稅款,比如3%減按2%這種,或者是開了免稅的稅率,或者是有出口退稅的 金稅盤底扣 附表四這個是有異地預繳,或者是金稅盤抵扣,或者是增值稅項目加計扣除。
2023-12-12
同學你好 這個 (一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人(以下簡稱增值稅納稅人)填寫。僅享受月銷售額不超過10萬元(按季納稅30萬元)免征增值稅政策或未達起征點的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報本表,即小規(guī)模納稅人當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時,不需填報本表。 (二)“稅款所屬時間”“納稅人名稱”的填寫同申報表主表,申報表主表是指《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》或者《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》(下同)。 (三)“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的增值稅納稅人填寫。 1、“減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應分別填寫。 2、第1列“期初余額”:填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。 3、第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應納稅額的金額。 4、第3列“本期應抵減稅額”:填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 5、第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行
2022-02-21
一三欄 還有最后一欄
2021-02-09
您好,輸入項目代碼,如果不知道具體屬于哪個代碼,可以給稅務局打電話,查詢
2021-03-09
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