您好,這樣處理是為了統(tǒng)計核算薪酬相關支出
老師,如果公積金是當月扣的,社保次月扣的我應該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費用--公積金(單位)1687 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計提工資、社保 借:管理費用--社保(單位)2000 管理費用--員工工資 5000 貸:應付職工薪酬--員工工資 5000 應付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應付職工薪酬--員工工資 5000 其他應付款--社保(個人)1000 其他應收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產(chǎn)生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫呀,且產(chǎn)生運輸費40元分錄怎么寫呀
老師單位食堂采購員楊蘭采購蔬菜,之前備用轉(zhuǎn)給楊蘭分錄做的,借:其他應收款楊蘭 貸:銀行存款 現(xiàn)在楊蘭將單位食堂蔬菜采購回來了分錄怎么寫 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款楊蘭 這個應付職工薪酬起什么作用呀老師為什么一定要過渡應付職工薪酬呀
老師,員工食堂餐費付給食堂公司,對方開票,我計入職工福利費,借:管理費用--福利費 800貸:應付職工薪酬800,同時借:應付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來收員工的餐費,收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個福利費?。吭趺磳懛咒????
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬