同學你好,繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅,或者應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
已交稅金是本月繳納上月應該繳納的增值稅,比如增值稅我是11月申報期繳納10月份的增值稅,這個是用已交稅金嗎?
老師好,每月的貸方應交稅金-應交增值稅,次月已交后借:應交稅金-應交增值稅,已繳納。但年度有累計,如何累計的數(shù)字做平;也就是說下月我看到的只是上月的數(shù)字
你好老師,12月份結轉未交增值稅金額比1月份申報繳納的金額少了0.04,需要補計提嗎?如何做分錄?
老師您好,12月份應交稅費-應交增值稅沒有在12月份計提,1月份直接繳納了,會計分錄要如何做
老師你好,我本月應交的稅金和已交的稅金老師你好,我8月份要繳納增值稅應該如何做分錄
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
我表述錯誤了,我是8月的賬,九月申報繳納
是借:轉出未交增值稅 ? 貸:未交增值稅 嗎
同學你好,是的,你的分錄正確。另外再加一個,借:銷項,貸:轉出未交增值稅,進項。
那我們單位有預交稅金的情況,這種怎么辦呢
做你后面這個憑證就平不了
同志學你好,預交的稅金,借:應交稅費-預繳增值稅,貸;銀行存款。等應交稅費-未交增值稅貸方有余額時,借:稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-預繳增值稅。就行了。
同學你好,如果做后面的憑證不平了,就是有預繳的增值稅了。
反正科目要結平就對了,是吧
同學你好,是的,你理解正確。