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老師你好,我本月應交的稅金和已交的稅金老師你好,我8月份要繳納增值稅應該如何做分錄

2023-09-12 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-12 17:05

同學你好,繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅,或者應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。

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快賬用戶2944 追問 2023-09-12 17:19

我表述錯誤了,我是8月的賬,九月申報繳納

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快賬用戶2944 追問 2023-09-12 17:20

是借:轉出未交增值稅 ? 貸:未交增值稅 嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-12 17:28

同學你好,是的,你的分錄正確。另外再加一個,借:銷項,貸:轉出未交增值稅,進項。

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快賬用戶2944 追問 2023-09-12 17:32

那我們單位有預交稅金的情況,這種怎么辦呢

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快賬用戶2944 追問 2023-09-12 17:33

做你后面這個憑證就平不了

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齊紅老師 解答 2023-09-12 17:36

同志學你好,預交的稅金,借:應交稅費-預繳增值稅,貸;銀行存款。等應交稅費-未交增值稅貸方有余額時,借:稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-預繳增值稅。就行了。

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齊紅老師 解答 2023-09-12 17:39

同學你好,如果做后面的憑證不平了,就是有預繳的增值稅了。

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快賬用戶2944 追問 2023-09-12 17:39

反正科目要結平就對了,是吧

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齊紅老師 解答 2023-09-12 17:41

同學你好,是的,你理解正確。

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同學你好,繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅,或者應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
2023-09-12
你好,是什么原因?qū)е碌哪?需要補結轉?
2023-03-09
你好,你七月份兒繳納的話,應交稅費,未交增值稅貸銀行存款。
2022-08-02
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2023-01-09
已交稅金是當月交當月的,你應該用應交稅費未交增值稅。
2019-12-17
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