已交稅金是當(dāng)月交當(dāng)月的,你應(yīng)該用應(yīng)交稅費未交增值稅。
人力資源服務(wù)具體做什么的
老師,收到廠家贈品,無發(fā)票,后面又銷售出去。小規(guī)模企業(yè)。怎么做賬
農(nóng)民工在個稅系統(tǒng)申報的工資是記在成本里還是記在管理費用職工工資里?
問下 我去年暫估的時候,借主營業(yè)務(wù)成本,20萬。貸應(yīng)付賬款暫估,20萬 現(xiàn)在成本來了15萬,那么后續(xù)賬怎么做?
老師好,我現(xiàn)在在制造業(yè)做總賬,目前有一份私立高中的總賬會計工作,我該怎么選擇,兩份工作的長遠(yuǎn)考慮,哪份好呢,對于職業(yè)發(fā)展
老師好,請問個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得最新稅率是多少啊
老師,收到廠家贈品,無發(fā)票,后面又銷售出去。小規(guī)模企業(yè)。怎么做賬
你好,請問個人租房給公司,需要開發(fā)票,請問稅怎么算
老師您好,請問一份工作比較忙,沒有午休,單休,離家遠(yuǎn),工資高1千多,一份工作上班7小時,雙休,工作輕松,離家近,工資少一千多,,,,兩份工作該怎么選擇呢
公司成立的注冊資金50萬,實繳50萬,其中一個股東實繳10萬,占比20%,后來變更注冊資本500萬,認(rèn)繳450萬,股東占比2%,現(xiàn)在要減資到100萬,股東還占2%的話,要退回實繳部分8萬嗎?
什么情況下會有當(dāng)月交當(dāng)月的稅,一般不都是,次月交上個月的稅,申報期不是在次月15日之內(nèi)嗎
有特殊的情況,有時候你單位為了業(yè)務(wù)要求讓你先交下。比如發(fā)票增量。
發(fā)票增量,實際業(yè)務(wù)中,沒遇到過,要先交稅
如果你們當(dāng)月登了一次第二次,可能會讓你們先預(yù)繳稅款。
還有一種是下個月的發(fā)票,這個月提前領(lǐng)用。
已交增值稅,這個科目就是很少用的。
那有的企業(yè)錯用了,應(yīng)該用未交增值稅這個科目,實際中用了,已交稅金這個科目,怎么辦
應(yīng)該需要調(diào)賬吧?
還是當(dāng)做一直不知道
紅沖,重新做就可以
就是有那種會計,從企業(yè)成立至今,一直用的都是已交稅金這個科目
我以前以為是我錯了,糾結(jié)了好久
一般很少頻繁用到這個的,
向這種科目用錯,以后會有問題嗎
以后什么問題? 你最后科目余額是0,沒有
就是不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅,用了已交稅金這個科目,最后結(jié)為0,都是沒問題的?
就是一句話賬平了,就沒問題,對吧?
沒有問題 你讓他修改不修改的沒關(guān)系 反正稅不少交就行
就是可以這樣說,只要你稅沒有少交,賬務(wù)處理是否完全合規(guī),并無強制性要求,對吧?像稅務(wù)局查賬,也是不關(guān)注你,賬務(wù)處理是否正確,只關(guān)注稅你有沒有少交稅,對吧
一般不看這些的 但是你做賬明知道錯誤還按錯誤的來?
那審計的時候,會不會關(guān)注企業(yè)賬務(wù)處理科目是否用錯 就比如把未交增值稅用成已交稅金這個科目
應(yīng)該會給你們提出來的