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老師,你好,我們是異地建筑企業(yè),現(xiàn)我們要收業(yè)主預付款1200萬,開具普通發(fā)票1200萬,開發(fā)票時怎么入賬,實際收到款500萬,又怎么入賬呢

2023-09-12 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-12 16:09

你好,借:銀行存款 貸:預收賬款,僅僅開票了還沒提供服務,借:預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶8981 追問 2023-09-12 16:11

不確認合同負債嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-13 08:50

你企業(yè)用合同負債也可以,看你企業(yè)有沒有使用新收入準則

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你好,借:銀行存款 貸:預收賬款,僅僅開票了還沒提供服務,借:預收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2023-09-12
你好? 你按月來報收入就行了。? ?按月報? 按月報100萬??
2020-11-10
同學你好!這個的話? ?你們已經(jīng)施工了嗎?還是還沒有施工的?
2021-08-30
你好,用未分配利潤調(diào)整損益類科目,我們的成本不需要改對嗎
2025-09-05
你好 這二十萬還支付的嗎
2020-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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