你好嗎管理費(fèi)用里面的
老師,我們公司研發(fā)實(shí)驗(yàn)所購買的原材料,固定資產(chǎn)折舊等都記到了,研發(fā)支出-資本化支出,這個(gè)月又購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,但是不知是不是軟件的問題,折舊選不了研發(fā)支出-資本化支出科目,最后就記到了研發(fā)支出-費(fèi)用化科目里,有影響嗎?老師
購入電腦用于研發(fā)部門 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦) 貸:銀行存款 下月計(jì)提折舊,請(qǐng)問折舊費(fèi)是固定資產(chǎn)入賬的價(jià)值還是需要每月分?jǐn)傉叟f計(jì)算? 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
上月購入電腦 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦) 貸:銀行存款 本月做計(jì)提折舊(計(jì)提的是月折舊額嗎?) 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 本月結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 本月這兩步驟是對(duì)的嗎?
本月研發(fā)部門購買電腦 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦) 貸:庫存現(xiàn)金 本月結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 下月計(jì)提折舊 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)是要做以上三步嗎?
老師。我們建實(shí)驗(yàn)室,購買的設(shè)備計(jì)入固定資產(chǎn)了,折舊費(fèi)用科目我都計(jì)入到研發(fā)支出了。。我剛查了哈說研發(fā)支出不能有余額。我是不是應(yīng)該直接計(jì)入管理費(fèi)用啊。不應(yīng)該弄到研發(fā)支出科目???
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
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老師,沒明白您的意思
你好,做管理費(fèi)用里面的。
就是如果研發(fā)使用這臺(tái)機(jī)器,折舊計(jì)入研發(fā)支出科目,如果不使用這臺(tái)機(jī)器,折舊計(jì)入管理費(fèi)用,是這意思嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,單位是制造業(yè),2022年主要以研發(fā)為主,營業(yè)收入7萬多,研發(fā)支出60的多萬,收入總額17萬,有10萬元是高新補(bǔ)助。那我們2022年還能使用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策嗎
你好,符合要求的可以的可以的。