你們墊付的這個運費會收回來嗎?
老師。你好,我們是一個物流公司,但是我們自己沒有車,別人需要我們運輸貨物,我們需要找另外一家運輸公司,幫我們運輸,運輸公司給我們開9%的運輸發(fā)票,我們給我們的客戶開的是9%的運輸票,還是6%的服務(wù)發(fā)票??
老師,你好!幫別人收的代收運輸費,我們也給運輸公司了,這會又不開運輸發(fā)票了,這個怎么辦?
老師好,我公司幫別的公司搬家,運輸費我們出的,收到運輸費發(fā)票我公司如何入賬
老師好,我公司幫別的公司搬家,運輸費我們出的,收到運輸費發(fā)票我公司如何入賬
老師好,我公司是運輸公司,但是公司車輛不多,我接了個活,可不可以別的運輸公司給我開運費發(fā)票,我在給我的下游開運費發(fā)票。
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
收不回來,我理解的等于是業(yè)務(wù)招待的性質(zhì),幫別人出了這個錢
可以計入招待費用。
除了做成招待費還有別的辦法沒有
要不然就做成營業(yè)外支出
這個營業(yè)外支出將來需要做匯算調(diào)曾嗎
有發(fā)票就不用啊,不用不用調(diào)。
營業(yè)外支出沒有什么扣除限制嗎
有啊,如果是罰款行政處罰是不能扣除。
這個業(yè)務(wù)做進營業(yè)外支出比招待費劃算是吧,做營業(yè)外支出能扣除
嗯,是的,進入招待費還得算60%。