你好,開的都是1%的發(fā)票嗎?如果是的話,785390.5*1% 附加稅=繳納的增值*6%
某小規(guī)模納稅人第三季度不含稅銷售額為專票20萬元,普票25萬元,計算該企業(yè)三季度繳納的增值稅和附加稅 稅率是1%
老師,二手車經(jīng)銷公司,小規(guī)模納稅人,季度銷售額888200,在申報增值稅的時候,不含稅銷售額應(yīng)該填多少,減征額改填多少錢
個體工商戶小規(guī)模季度銷售額36萬元,增值稅及附加氣體繳納多少,應(yīng)該填到第幾列
小規(guī)模二季度不含稅銷售額合計785390.5元,繳納增值稅和附加稅應(yīng)該是多少,怎么計算
老師我家是小規(guī)模納稅人,這個季度專票普票都開了,稅率都是1% 開的專票不含稅收入:602529.06 稅額:6025.29 價稅合計:608554.35 開的普票不含稅收入:1574919.79 稅額:15749.21 價稅合計1590669元 我想問一下 我這個季度應(yīng)該交多少增值稅和附加稅啊 具體怎么算的
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問老師 本月因?yàn)樵鲋刀惪紤],有一種商品的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務(wù)怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13