在具體的什么問題
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
請問研發(fā)支出研究階段的費用化支出,必須每個月結轉(zhuǎn)到管理費用嗎?還是可以選擇性的結轉(zhuǎn),比如隔幾個月或者按年轉(zhuǎn) 有強制規(guī)定是按月結轉(zhuǎn)嗎?研究階段和開發(fā)階段是怎么認定的?
你好,對的,是的,必須月末結轉(zhuǎn),到月末沒有余額 研究是你探索、摸索階段, 開發(fā)階段就是已經(jīng)成型了
股東拿錢不還的情況呢,就是為了拿錢,有什么方法可以是少交稅或不交稅 是的 發(fā)工資 拿發(fā)票報銷 公司已經(jīng)以備用金賬戶而且是出納個人賬戶轉(zhuǎn)分紅款給股東,股東退回怎么處理,原路退回嗎
對的,是的,是這么做的。
發(fā)放工資時,一般來說,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,貸:應交稅費-個人所得稅,貸:其他應收款-(社保),但是我們公司社保全部是個人所繳納的,應該怎么記賬比較好呢?
是從工資里扣除的嗎?如果是的話上面的就對的
是從工資里面全部扣初,那我是不是不應該寫其他應收款?
2.增值稅優(yōu)惠政策,有的說100以內(nèi)減50%。200以內(nèi)減50%。到底哪個對呢? 個體戶,小規(guī)模納稅人,經(jīng)營所得,200萬以內(nèi)可以減半征收?
從工資里扣除的社保、其他應收款,其他應付款都可以的,你們單位先繳納社保的,后從工資里扣除,就是其他應收款,相反的就是其他應付款。
2.增值稅優(yōu)惠政策,有的說100以內(nèi)減50%。200以內(nèi)減50%。到底哪個對呢? 個體戶,小規(guī)模納稅人,經(jīng)營所得,200萬以內(nèi)可以減半征收?
個體戶,不管是一般納稅人還是小規(guī)模 利潤在200萬以內(nèi)的都可以減半
200萬以內(nèi)減半正是剛出來的政策。近幾個月剛出的。
那如果電子普票50張,紙質(zhì)普票10張,都是10萬元版的,又應該怎么計算呢 電子的發(fā)票50乘以10 你領紙質(zhì)的發(fā)票,10乘以10 那就填600萬是嗎
你全部這兩種都申請嗎?如果是的話可以啊。
我們現(xiàn)在做預售的時候城土稅要不要交啊 土地增值稅,應預繳稅款=(預收款-應預繳增值稅稅款)×預征率 印花稅,印花稅稅額=商品房銷售合同金額×0.5‰ 城鎮(zhèn)土地使用稅,應納稅額=土地實際占用面積×適用稅額 他那個賬上應交稅費進項稅額和待認證的進項稅額余額為啥不一樣啊,我做抵減的時候以哪個為準哇 這個我知道,在后期補繳稅額的時候補繳部分要減去預繳部分和土地價款還要減去這個進項。進項的金額和待認證進項金額不一致,不知道該抵減哪個合適 進項稅額是你發(fā)票認證的,待抵扣是你發(fā)票入賬了,但是沒有勾選這個沒法抵扣增值稅,你抵扣增值稅是按照你勾選的進項稅額。 那這個勾選的進項稅額就是待認證的這部分么?
你好,這個不一定你當月收到的,你當月可以做進項,不用做待認證也可以
業(yè)務介紹費該怎么入賬 需要開發(fā)票嗎?
你好,是外面的人的嗎?如果是的話,需要中介費或者是居間費。
生產(chǎn)企業(yè)。剛成立沒幾個月,員工保底。月末結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本-工人工資轉(zhuǎn)庫存商品時,生產(chǎn)成本大于庫存商品,怎么結轉(zhuǎn)。
你好,你們有沒有半成品?有半成品的生產(chǎn)成本掛賬就行,在借方有余額,完工了之后你再轉(zhuǎn)庫存商品,不一定全部都結轉(zhuǎn)到庫存商品里面去的。