同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的,如增值稅生活報(bào)務(wù),進(jìn)項(xiàng)加計(jì)*10%就可 附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除,發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
老師您好,請(qǐng)問這題第一小題這個(gè)表格應(yīng)繳的罰款計(jì)稅基礎(chǔ)是300,它不允許扣除,我就這塊沒明白。賬面不是記到營業(yè)外支出300了嗎?正常算所得稅的時(shí)候它是屬于減掉了, 不允許扣除,那就是把它再調(diào)增300嗎?
加計(jì)扣除的意思是不是在原來的進(jìn)項(xiàng)稅額基礎(chǔ)上再乘上一定比例,兩個(gè)加起來去抵減銷項(xiàng)稅
老師,加計(jì)扣除的意思是是不是在原來扣的基礎(chǔ)上再允許多扣一些,那具體到計(jì)算呢
老師,能解釋一下c選項(xiàng)為什么是對(duì)的嗎?負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-稅法允許扣除的。那負(fù)債的基礎(chǔ)不是20嗎?為什么答案說,應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)是零呢?
老師,研發(fā)費(fèi)用在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按實(shí)際發(fā)生額100%在稅前加計(jì)扣除,具體是什么意思?是我們做利潤表的時(shí)候已經(jīng)扣除過一次,然后再匯算清繳的時(shí)候再全額扣一次嗎?也就是說,納稅調(diào)減
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
但是加計(jì)扣除是不是允許多扣進(jìn)項(xiàng)
那為什么是在進(jìn)項(xiàng)稅額那里乘以一個(gè)百分?jǐn)?shù),那樣進(jìn)項(xiàng)稅額不就減少了嗎
學(xué)員您好,1是的,對(duì)的2這里是算加計(jì)的部分,整個(gè)扣除項(xiàng)是原進(jìn)項(xiàng)+加計(jì)扣除數(shù)
所以是銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)×(1+稅率)嗎
同學(xué)您好,是的 是這樣的