同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的,如增值稅生活報務(wù),進項加計*10%就可 附表四一般項目加計扣除,發(fā)生額和實際抵扣金額
老師您好,請問這題第一小題這個表格應(yīng)繳的罰款計稅基礎(chǔ)是300,它不允許扣除,我就這塊沒明白。賬面不是記到營業(yè)外支出300了嗎?正常算所得稅的時候它是屬于減掉了, 不允許扣除,那就是把它再調(diào)增300嗎?
加計扣除的意思是不是在原來的進項稅額基礎(chǔ)上再乘上一定比例,兩個加起來去抵減銷項稅
老師,加計扣除的意思是是不是在原來扣的基礎(chǔ)上再允許多扣一些,那具體到計算呢
老師,能解釋一下c選項為什么是對的嗎?負債的計稅基礎(chǔ)=賬面價值-稅法允許扣除的。那負債的基礎(chǔ)不是20嗎?為什么答案說,應(yīng)付職工薪酬的計稅基礎(chǔ)是零呢?
老師,研發(fā)費用在據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,再按實際發(fā)生額100%在稅前加計扣除,具體是什么意思?是我們做利潤表的時候已經(jīng)扣除過一次,然后再匯算清繳的時候再全額扣一次嗎?也就是說,納稅調(diào)減
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個培訓(xùn)機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
但是加計扣除是不是允許多扣進項
那為什么是在進項稅額那里乘以一個百分數(shù),那樣進項稅額不就減少了嗎
學(xué)員您好,1是的,對的2這里是算加計的部分,整個扣除項是原進項+加計扣除數(shù)
所以是銷項?進項×(1+稅率)嗎
同學(xué)您好,是的 是這樣的