您好 進項稅額不需要按照出售的比例抵扣哈 可以全額抵扣的
麻煩老師幫我看一下那個第三問算進項稅額,不明白為何第一個條件中的運費200*0.09需要進項稅額轉(zhuǎn)出,僅因為這是銷售的免稅,而且之有已經(jīng)進行了抵扣?而那個第三個條件生產(chǎn)免稅貨物,購進一批原材料,取得價款2000元卻不用進項稅額轉(zhuǎn)出,是因為這個直接購進時不做進項稅額,現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)出,是這樣理解 ?
老師,麻煩幫忙看下這個舉例3,轉(zhuǎn)出的進項稅額為什么是9.89呢,正??梢缘挚鄣倪M項稅額不應(yīng)該是100*9嗎,進項也只有9啊
老師,您好,麻煩幫忙看下這個例題,這個購進時進項是2.6本月售出了80%,為什么進項抵扣不按照2.6*80%來抵呢
老師,麻煩幫忙看下這個多選題,A選項不是已經(jīng)說了購進農(nóng)產(chǎn)品銷售液體乳嗎,液體乳的稅率不是9%?還有D選項,如果從小規(guī)模納稅人處取得是1%的專票,還可以按照9%計算抵扣?教材不是強調(diào)的是3%分專票么
老師,想問下,嵌入式軟件企業(yè)收到的相關(guān)進項發(fā)票,為什么進項稅額還要按照比例分為退稅和不可退稅???這個進項本身不就是可以抵扣的嘛!不需要繳稅,為什么還要分退和不可退稅呢,實在沒看懂
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
但是有的又需要按比例來計算抵扣哦,這是為什么啊,是不是我記混了?
您說的是農(nóng)產(chǎn)品進項扣除么
不是的,農(nóng)產(chǎn)品的扣除我知道,除了農(nóng)產(chǎn)品的扣除,還有其他在計算進項的時候,需要按比例計算扣除的嗎
現(xiàn)在沒有這樣的哈 以前固定資產(chǎn)是分兩年扣
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問