同學(xué)你好,這種情況下,需要問一下貴單位的經(jīng)辦人員,搞清楚再做賬處理,不過,從你的描述來看,可能是對方開錯了。
老師,請問一下,我們公司是人力資源公司,開了一張票給對方,開的內(nèi)容是代發(fā)工資。隨后銀行收到對方的錢。但是又不能確認(rèn)為收入。這個該怎么做分錄呢
化妝品企業(yè),一般納稅人,我們近期接了一筆洗發(fā)沐浴露單,原料包材等都是委托方的,現(xiàn)在我們已經(jīng)生產(chǎn)完工,對方需要我們開增值稅專票,我們是開加工費(fèi)還是開貨物?開加工費(fèi)屬于什么稅收編碼?稅收分類編碼?
老師,我們做貴金屬提煉的,我們跟對方買斷這批貨,對方付我們加工提煉費(fèi),比如這批貨10萬,加工費(fèi)1萬,發(fā)票按這個金額對開,但是付款時(shí)那1萬加工費(fèi)對抵了,所以付9萬,到時(shí)賬務(wù)處理那1萬做現(xiàn)金處理還是?
收到了一張發(fā)票,上面開的是去年加工產(chǎn)品的加工費(fèi),但是當(dāng)時(shí)不知道這個加工,所以沒有入賬并且產(chǎn)品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在收到發(fā)票入庫和賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?
老師,你好 我們是黑色金屬加工店,做委托加工金屬,材料由對方公司提供(機(jī)械制造廠),現(xiàn)對方發(fā)我們開票資料如圖EXCEL表格,請問我們開票是開加工費(fèi)?還是開商品?(如圖)
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費(fèi)能做差旅費(fèi)嗎
高新企業(yè),增值稅加計(jì)5%,造成企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報(bào)稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計(jì)劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師 假如以你的專業(yè)視角來看 這張發(fā)票需要怎么做賬?
對方是老江湖了啊 按理說不應(yīng)該開錯發(fā)票的啊
同學(xué)你好,按我的理解,做加工費(fèi)處理。
同學(xué)你好,老江湖,也有開錯了的時(shí)候。
好的老師 但是他開票一級大類是金屬制品 這樣硬是給他做賬放到勞務(wù)加工費(fèi)會有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
如果做加工費(fèi)的話能計(jì)入委托加工物資嗎老師 因?yàn)槲覀兝习逭f這張要做存貨
同學(xué)你好,可以做到委托加工物資里。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資嗎
同學(xué)你好,可以這樣做,但是,最好從委托加工物資,轉(zhuǎn)到庫存商品,再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
但是我們賬上沒有做過發(fā)出過委托加工物資的分錄 這比加工費(fèi)也能孤零零做一筆委托加工物資嗎?
同學(xué)你好,如果這樣的話,就按老板說的做庫存商品吧。
老師。我們老板改口了 說是加工勞務(wù) 這樣應(yīng)該怎么做賬?
同學(xué)你好,如果這樣的話,建議記入制造費(fèi)用處理。
就直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做
我們本月沒有產(chǎn)生收入賬上也不打算體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本 這筆制造費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 能先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
同學(xué)你好,是的,直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。貴公司沒有生產(chǎn)過程啊,如果有的話,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫存商品或者產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。如果沒有生產(chǎn)過程的話,建議可以把這個加工費(fèi)記入銷售費(fèi)用處理。借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。