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我們公司收到了一張發(fā)票 開票內(nèi)容是 金屬制品*焊接品加工 這張發(fā)票到底是屬于存貨 還是加工費(fèi)呢 該如何做賬 還是純粹對方開票開錯了?

2023-09-11 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-11 18:28

同學(xué)你好,這種情況下,需要問一下貴單位的經(jīng)辦人員,搞清楚再做賬處理,不過,從你的描述來看,可能是對方開錯了。

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快賬用戶4582 追問 2023-09-11 18:39

老師 假如以你的專業(yè)視角來看 這張發(fā)票需要怎么做賬?

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快賬用戶4582 追問 2023-09-11 18:40

對方是老江湖了啊 按理說不應(yīng)該開錯發(fā)票的啊

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齊紅老師 解答 2023-09-11 18:45

同學(xué)你好,按我的理解,做加工費(fèi)處理。

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齊紅老師 解答 2023-09-11 18:46

同學(xué)你好,老江湖,也有開錯了的時(shí)候。

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快賬用戶4582 追問 2023-09-11 18:48

好的老師 但是他開票一級大類是金屬制品 這樣硬是給他做賬放到勞務(wù)加工費(fèi)會有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎

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快賬用戶4582 追問 2023-09-11 18:48

如果做加工費(fèi)的話能計(jì)入委托加工物資嗎老師 因?yàn)槲覀兝习逭f這張要做存貨

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齊紅老師 解答 2023-09-11 23:31

同學(xué)你好,可以做到委托加工物資里。

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快賬用戶4582 追問 2023-09-12 02:26

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以直接借主營業(yè)務(wù)成本貸委托加工物資嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-12 02:34

同學(xué)你好,可以這樣做,但是,最好從委托加工物資,轉(zhuǎn)到庫存商品,再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶4582 追問 2023-09-12 09:02

但是我們賬上沒有做過發(fā)出過委托加工物資的分錄 這比加工費(fèi)也能孤零零做一筆委托加工物資嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-12 09:13

同學(xué)你好,如果這樣的話,就按老板說的做庫存商品吧。

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快賬用戶4582 追問 2023-09-12 09:32

老師。我們老板改口了 說是加工勞務(wù) 這樣應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-09-12 09:34

同學(xué)你好,如果這樣的話,建議記入制造費(fèi)用處理。

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快賬用戶4582 追問 2023-09-12 09:38

就直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款嗎 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候的分錄應(yīng)該怎么做

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快賬用戶4582 追問 2023-09-12 09:45

我們本月沒有產(chǎn)生收入賬上也不打算體現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本 這筆制造費(fèi)用要怎么結(jié)轉(zhuǎn) 能先結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-12 09:46

同學(xué)你好,是的,直接借制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款。貴公司沒有生產(chǎn)過程啊,如果有的話,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用。再結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:庫存商品或者產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。如果沒有生產(chǎn)過程的話,建議可以把這個加工費(fèi)記入銷售費(fèi)用處理。借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款。

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同學(xué)你好,這種情況下,需要問一下貴單位的經(jīng)辦人員,搞清楚再做賬處理,不過,從你的描述來看,可能是對方開錯了。
2023-09-11
同學(xué)你好 咱們只開加工費(fèi)。
2022-09-25
你好,當(dāng)時(shí)做的是委托加工物資嗎?
2022-02-08
您好,你好,因?yàn)檫@個是充值的,所以是不征稅的
2023-11-15
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