扣除項目的嗎? 收入對應(yīng)的成本價稅合計
老師好,房地產(chǎn)增值稅納稅申報附列資料三的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額是填的哪個數(shù)據(jù)呢?
請問老師,填寫一般納稅人增值稅報表,附表三在本期服務(wù)合計稅額里有發(fā)生額350元,一般這個表帶出來的是什么情況的項目,以前沒有遇到過,麻煩問一下,謝謝
請問老師房地產(chǎn)行業(yè),一般納稅人的增值稅附表三的本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)是從哪里來的?謝謝
請問老師房地產(chǎn)行業(yè),一般納稅人的增值稅附表三的本期發(fā)生額(扣除金額))的數(shù)據(jù)是從哪里來的?謝謝
老師,利潤表(適用己執(zhí)行新金融準則、新收入準則和新租賃準則的一般企業(yè)),公司是小規(guī)模納稅人,填利潤表里本期金額和上期金額的數(shù)據(jù)是填什么數(shù)據(jù),謝謝
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
老師,你好,還不是很明白。意思是有收入,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本價稅合計金額就填寫在附表三扣除數(shù)?那應(yīng)交的增值稅是算差額征稅?還是房地產(chǎn)企業(yè)只要有收入,都應(yīng)填寫附表3扣除數(shù)?
填寫附表3有條件規(guī)定?所有房地產(chǎn)企業(yè)都得這樣填寫?
你們房地產(chǎn)是差額征稅嗎,就是附表一那里的含稅價
沒有聽說差額征收,我看以前年度有填寫附表3,所有想學習什么情況才填寫附表3.
就是附表一對應(yīng)的稅率,含稅價
附表一本期不動產(chǎn)價稅合計(免稅銷售額)這里我看出是含稅銷售額,就是不明白本期發(fā)生額的扣除數(shù)事怎么計算來的。
你們有本期發(fā)生額扣除額嗎,沒有不用填寫
哪些情況的金額屬于本期發(fā)生額扣除數(shù)呢?
差額征稅時你們的成本,同學