同學(xué),你好 不可以的,計入營業(yè)外支出
企業(yè)為公司員工承擔(dān)個稅,這個分錄對嗎?可以所得稅稅前扣除嗎
請問老師,公司給員工提供午餐,員工個人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費發(fā)票,我記入福利費可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個稅?就是員工個人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個稅嗎?
請問老師,公司為員工承擔(dān)了醫(yī)藥費用,計入了福利費,可以在稅前扣除嗎
老師,公司為員工承擔(dān)個稅,這個可以計入職工福利費里面嗎?所得稅前能扣除嗎
老師個稅由公司承擔(dān),可以最為職工福利入費用嗎?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
老師,個稅沒有計提怎么辦?補計提分錄是什么
同學(xué),你好 可以參考完整分錄 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸營業(yè)外支出 對嗎
同學(xué),你好 繳納個稅 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
那我這個公司承擔(dān)的話就沒有必要計提了對把,直接介入營業(yè)外支出得了
同學(xué),你好 這個要計提的,如果不計提,相當(dāng)于你多給員工錢,你需要按照實發(fā)工資總額申報個稅