你好,是對(duì)方做賬做錯(cuò)了吧
應(yīng)付賬款因?yàn)闆](méi)有收到發(fā)票,一直掛在借方?,F(xiàn)在年底了應(yīng)該怎么處理?(對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該沒(méi)法補(bǔ)開(kāi)票了。)
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是飼料生產(chǎn)企業(yè),2022年收了銷售飼料公司的貨款,做了收入,但是沒(méi)有給銷售公司開(kāi)票,銷售公司掛的應(yīng)付賬款借方,現(xiàn)在23年我們想把去年沒(méi)開(kāi)給銷售公司的票開(kāi)了,對(duì)我們公司要怎么做賬?會(huì)面臨什么問(wèn)題?
老師,我們公司開(kāi)了銷售發(fā)票,錢(qián)沒(méi)有收到,應(yīng)該是掛應(yīng)收款,但是會(huì)計(jì)怎么掛了應(yīng)付賬款的借方呢
老師你好,我們給對(duì)方公司開(kāi)的發(fā)票掛的應(yīng)收賬款,對(duì)方公司法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)到我們對(duì)公賬戶,是不是只能掛其他應(yīng)付款,不能沖應(yīng)收賬款
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司剛成立工會(huì),具體工會(huì)都有什么業(yè)務(wù)?應(yīng)該怎么樣去處理賬務(wù)。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應(yīng)該是10多個(gè)
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷,我先入賬時(shí)直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實(shí)際工作中,小單位需要備用金,一般通過(guò)什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費(fèi) 沒(méi)有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來(lái)款項(xiàng)嗎
現(xiàn)金支票不能背書(shū)轉(zhuǎn)讓是嗎
請(qǐng)問(wèn)甲方代付的農(nóng)民工工資這個(gè)怎么做成本啊?是要問(wèn)甲方要什么東西還是需要再問(wèn)勞務(wù)公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)人給我們公司打款,備注寫(xiě)苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個(gè)月給員工支付1600的社保費(fèi),銀行支付給個(gè)人,并備注社保費(fèi),存在那些風(fēng)險(xiǎn)呢
高新企業(yè)加計(jì)扣除金額如何計(jì)算?
我也覺(jué)得,那怎么辦,都是好幾個(gè)月前的了,太亂了這個(gè),一般納稅人還是
這個(gè)你得看看哪個(gè)錯(cuò)了,然后調(diào)整一下
還是說(shuō)應(yīng)收賬款可以掛應(yīng)付賬款的借方
應(yīng)收賬款是不能體現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面的
為什么收到貨款是沖了一筆應(yīng)付賬款
你這么看是無(wú)法查詢的,你得查詢一下,看看這個(gè)明細(xì)賬
這個(gè)是以前會(huì)計(jì)做的,先不管了,就是糾結(jié)第一個(gè)問(wèn)題,為什么應(yīng)收賬款掛了應(yīng)付賬款借方,有這種可能嗎
我認(rèn)為是不能這么做的
所以順一開(kāi)始就是錯(cuò)了,應(yīng)收賬款掛了應(yīng)付賬款的借方,實(shí)際收到錢(qián)的時(shí)候她就沖了應(yīng)付賬款借方余額,牛逼啊 這個(gè)會(huì)計(jì),現(xiàn)在賬都是亂的,都不知道怎么調(diào)
對(duì),當(dāng)時(shí)掛錯(cuò)了,你也只能是按照錯(cuò)的沖銷了
有100多筆往來(lái)款,我的媽呀,這種錯(cuò)的沖銷不影響嗎
這種就是你收到錢(qián)的時(shí)候,按照他錯(cuò)誤的沖銷,然后等你以后再用別的科目
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝