你好;? ?那你做無票收入哦 ; 你收款怎么做賬的; 我看看你分錄? ?

你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因為我們還沒有申請工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預付掛靠公司,用現(xiàn)金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應付銷售公司,,貸應收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應收款
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去,購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,比如有筆業(yè)務是19年發(fā)生的,當時給銷售方對公轉(zhuǎn)賬,走的預付款但是實際銷售方給開發(fā)票了只是沒給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
甲公司給我們企業(yè)代買原材料(乙公司),貨款甲付,專票也開給我們甲公司的。材料乙公司直發(fā)我公司的,但后來甲方拒絕給我們公司開票(甲是冶金公司),請問沒票沒付款,材料已使用。我公司暫時記賬借方原材料—焦粉,貸方應付賬款—暫估賬款乙公司。請問后續(xù)怎么做賬,若是公司想要注銷收不回票的該怎么做。還有材料到,款也付,收不回票的怎么辦。急用
老師,請問我們公司是飼料生產(chǎn)企業(yè),2022年收了銷售飼料公司的貨款,做了收入,但是沒有給銷售公司開票,銷售公司掛的應付賬款借方,現(xiàn)在23年我們想把去年沒開給銷售公司的票開了,對我們公司要怎么做賬?會面臨什么問題?
貨幣資金過大,實際沒有這么多錢,有什么稅務風險???
開了這種建筑安裝票。進項目可抵扣的設備是百分多少?人工勞務費是百分多少呢
老師,外貿(mào)出口,海運費怎么入賬
對方國際貨運DHL給我司寄的貨物,我這邊在單一窗口自動會有進口報關單嗎?
殺豬廠裝車費計入哪個會計科目, 殺豬廠給客戶的返點怎么做分錄?
老師好,公司聘用殘疾人給他發(fā)工資交社保,那他還能享受低保嗎?
老師,老板也要監(jiān)督進銷存嗎?
老師,現(xiàn)在受益所有人信息備案里的受益人信息要按照章程里的股東出資情況填寫嗎還是怎么填
請問工廠裝修入什么科目
老師,集團下面可以設置經(jīng)營公司和投資公司,這種叫什么,對這個方面不了解,能詳細說下吧嗎
我們公司就是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,但是沒有開票給銷售公司; 銷售公司就是 借 應付賬款,貸 銀行存款
你好;? ? 那你就 先走無票收入報稅 ; 你這個 要報稅的; 你這個銷售公司? 是什么情況 ;? 你是在做兩個公司的業(yè)務嗎
是的 ,那銷售公司的這個應付賬款的借方余額要怎么平賬呢?
你好;? 銷售公司? ; 你要做; 貨物收到了。 借庫存商品貸應付賬款??
那就不需要補開發(fā)票了嗎?
你好;? 補不了發(fā)票; 你們也得按實際做賬 ;不然你往來科目不平的; 匯算調(diào)增銷售成本即可?
好的 謝謝老師
不客氣的;幫到你就好