您好,做賬的時(shí)候這么做 借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅負(fù)數(shù)
老師,請(qǐng)問我1月申報(bào)12月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報(bào)數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計(jì)提了幾百,有的職工公式錯(cuò)了,又多計(jì)提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計(jì)提時(shí)再怎么調(diào)?
老師,我們申報(bào)個(gè)稅時(shí)候是按著工資10000,個(gè)稅比如30申報(bào)的,但是后面人事動(dòng)工資表了,變成工資9000,個(gè)稅20了,發(fā)工資也都是后面9000的工資表來的,就造成了我個(gè)稅不一致,這要怎么做賬呢?后期怎么調(diào)整
老師,我的工資表上扣除了員工個(gè)稅,但是申報(bào)的時(shí)候不需要納稅,這個(gè)賬務(wù)個(gè)稅我怎么調(diào)整?
老師,有個(gè)員工個(gè)稅當(dāng)時(shí)預(yù)算是要扣50元,工資發(fā)放也把個(gè)稅扣出來了,后面他專項(xiàng)附加有更新,到了正式申報(bào)的時(shí)候,導(dǎo)致申報(bào)表不需要扣款,這個(gè)需要怎么樣調(diào)整呢
老師,我們有個(gè)員工,在做工資的時(shí)候,個(gè)稅扣了495.1,在申報(bào)的時(shí)候個(gè)稅扣了495.11,做工資的時(shí)候是不是要在工資里面扣除0.01的個(gè)稅?
老師,上個(gè)月開了專票,這個(gè)月初已報(bào)稅,通知我需要沖紅,請(qǐng)問下個(gè)月報(bào)稅時(shí)我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報(bào)了個(gè)稅,那這部分費(fèi)用能正常入賬嗎
老師,請(qǐng)問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請(qǐng)問公司購買了幾臺(tái)充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費(fèi),需要發(fā)票,請(qǐng)問發(fā)票是開電費(fèi)還是什么其他的?謝謝
個(gè)人給我們公司做了一份可研性報(bào)告,45000元,是叫他個(gè)人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個(gè)月開了專票,但是這個(gè)月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請(qǐng)問下個(gè)月報(bào)這個(gè)月增值稅時(shí)怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無償對(duì)外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個(gè)投資有12個(gè)月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅入帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?2、報(bào)關(guān)當(dāng)月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對(duì)沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認(rèn)收入嗎?5、報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進(jìn)費(fèi)用票不能抵扣是不是?
好的,謝謝
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