附表1 11行填寫58萬/1.03 稅額58/1.03*3% 主表23填寫58/1.03*1% 減免明細表本期發(fā)生額,實際抵扣金額也是和主表23填寫一樣的
請問老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè)的老項目,采用簡易計稅百分之五稅征收率,現(xiàn)在賣了一臺使用過的舊車,根據(jù)2014年57號文件,采用3%減少按2%征收,但是報稅系統(tǒng)里沒有地方填寫啊,怎么辦,填3%里,說不符合我的稅種核定,填5%里,又不對
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,累計折舊401838.2,資產(chǎn)凈值666761.8,資產(chǎn)原值1068600,然后現(xiàn)在按照3%減按2%繳納增值稅,麻煩老師給我寫下具體的分錄,包括分錄后面的金額,謝謝老師
老師,我們公司賣了一輛二手車58萬,按簡易計稅,3減按2%,現(xiàn)在申報表該怎么填寫,具體在哪里填多少金額,麻煩老師詳細說一下
老師業(yè)務量減少會導致資產(chǎn)總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應付工資應該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進行賬務處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負,想退出股份,認繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達成協(xié)議,本次股權轉讓B不用支付價款,在認繳到期前繳納50萬,這樣B公司應該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務公司?
老師,請問注冊家族公司/集團公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
減免稅申報明細表我要選擇哪一個呀老師,
老師這個稅額是沒有辦法抵扣的嗎,
2217 你看下有沒有這個的
沒法抵扣的 抵扣不了的
簡易征稅有進項都沒有辦法抵扣的是嗎老師
是的,是這么多,是這么理解的。
然后老師我填附表二,這上面的抵扣的發(fā)票分數(shù)金額稅額為什么和我抵扣勾選的不一致,抵扣勾選統(tǒng)計確認表我也都打印出來了,這是為什么
多了還是少了 看下能修改吧
附表二自動跳出來的,少了,這是什么原因,是可以修改的
原因不清楚 你看下是不是勾選之后又修改過的
就是我8月份勾選了一次,9月份又勾選了剩余的發(fā)票,統(tǒng)計確認是在9月份統(tǒng)計確認的,那像這種情況附表二手動改可以嗎老師,有沒有什么影響
可以修改沒有影響