借:其他應(yīng)付款2075 貸:應(yīng)付賬款2075
老師,請(qǐng)問同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款借方余額-230300元,應(yīng)付賬款貸方-600000元,請(qǐng)問怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師,請(qǐng)問同一客戶的應(yīng)收賬款借方-2265 ;其他應(yīng)付款在貸方正數(shù)2075 怎么調(diào)賬,謝謝
老師,請(qǐng)問2023年4月有一筆賬入錯(cuò)了貸方。貸方是其他應(yīng)付款-小張,錄入時(shí)貸方記到了:其他應(yīng)付款-小李。現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可以在2024年4月的記賬憑證來做調(diào)整嗎?借:其他應(yīng)付款-小李:8000。貸:其他應(yīng)付款-小張8000。謝謝您的解答!
#提問#請(qǐng)問老師針對(duì)與同一個(gè)人原來有借款30萬做分錄借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在他進(jìn)賬240萬,電腦做賬,做分錄借銀行存款,其他應(yīng)收款是記借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)合適呢?謝謝
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
是應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款2075 貸:應(yīng)收賬款2075
借方還是貸方?
就是我寫的分錄哈
我的意思是其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款各在什么方向
我做了 就說的不平
2個(gè)科目的金額不相等,只能結(jié)轉(zhuǎn)平一個(gè)科目
我按少的金額做的
借:其他應(yīng)付款2075 貸:應(yīng)收賬款2075? 老師 麻煩把這個(gè)方向給我寫哈 謝謝
你可以把應(yīng)收賬款的余額調(diào)整在其他應(yīng)付款