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如何平掉應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方科目金額,以前年度賬目錯(cuò)誤導(dǎo)致的

2023-09-08 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-08 15:39

你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。

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快賬用戶2241 追問 2023-09-08 15:41

沒有其余額了,好的

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齊紅老師 解答 2023-09-08 15:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。
2023-09-08
學(xué)員你好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-01-12
第一個(gè)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額紅字) 第二個(gè)分錄: 借:利潤分配-未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整 (錯(cuò)誤金額)
2024-04-10
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) ?匯算納稅調(diào)增
2024-08-12
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 200萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 100萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100萬元 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 90萬元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅90萬元
2021-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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