你好,你其他的還有余額嗎?如果其他沒有余額,放到營業(yè)外支出。
C .凡檢查后應(yīng)調(diào)增賬面進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)減銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,借記有關(guān)科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)﹣增值稅檢查調(diào)整”科目 這句話為何是錯(cuò)的? 調(diào)增進(jìn)項(xiàng)是否如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
會計(jì)以前年度做錯(cuò)科目,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借方一直有余額,該怎么調(diào)平該科目
如何平掉應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方科目金額,以前年度賬目錯(cuò)誤導(dǎo)致的
之前年度做賬的時(shí)候 計(jì)提稅金及附加,借方的 稅金及附加錯(cuò)誤的寫成了 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),今年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬 會計(jì)分錄這么寫對嗎?借:以前年度損益調(diào)整 ( 錯(cuò)誤金額)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(錯(cuò)誤金額) 然后 利潤分配-年初未分配利潤 (錯(cuò)誤金額) 貸:以前年度損益調(diào)整。 對嗎?然后這個(gè)錯(cuò)誤金額的增值稅到貸方了,導(dǎo)致我本月的貸方應(yīng)交增值稅金額增加了這個(gè)錯(cuò)誤金額,是一起結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?
老師您好,新入職一家單位,發(fā)現(xiàn)以前年度的記賬有錯(cuò)誤,多記賬收入,少記賬了銷項(xiàng)稅額。申報(bào)是按正確收入和稅額申報(bào)的。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有余額,請問如何調(diào)整呢
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
沒有其余額了,好的
不用客氣,工作愉快。