同學(xué),你好 1.建議取得普通發(fā)票 2.出售雞蛋,免稅的
老師你好,我有個(gè)問(wèn)題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購(gòu)進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
公司是一般納稅人,主營(yíng)銷售二手車,從個(gè)人的手里買車回來(lái)再賣給個(gè)人或者公司,1。從個(gè)人那里買回來(lái)的車,可以讓個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票嗎?2。如果是銷售二手車給個(gè)人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優(yōu)惠嗎? 3.如果是銷售二手車給公司,可以開(kāi)13%的專用發(fā)票嗎?是用機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票來(lái)開(kāi)嗎?還是增值稅專用發(fā)票來(lái)開(kāi)?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
我們公司是4s店,當(dāng)時(shí)賣給客戶開(kāi)具的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,但是因?yàn)橐恍┰蚩蛻粢笸塑?,但是已?jīng)上完牌了,所以只能作為二手車交易,取得的是二手車普通發(fā)票。現(xiàn)在這輛車銷售出去繳納稅額是按多少繳納呢?按13個(gè)點(diǎn)繳納是不是重復(fù)繳稅了
老師,我想咨詢,關(guān)于應(yīng)該收取普票還是專票的問(wèn)題,我是農(nóng)資公司,采購(gòu)一批肥料,稅率9%。 1.我的客戶群體是個(gè)體或者個(gè)人,客戶基本是個(gè)人賬戶回款,銷售時(shí)對(duì)方不一定跟我拿發(fā)票。問(wèn)題:不管是否開(kāi)票,銷售出去時(shí)都要報(bào)增值稅? 2.如果拿的是專票,銷售時(shí)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng), 3.如果拿的是普票,銷售時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可抵,稅額較高 所以綜上所述,我應(yīng)該收取專票?減少稅費(fèi)?
老師 21年購(gòu)入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報(bào)表中 加速折舊了金額合計(jì)為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬(wàn),如何做賬務(wù)處理呢
辭退補(bǔ)償金在匯算清繳時(shí)填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個(gè)月更正過(guò)來(lái),借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照做餐飲(開(kāi)餐廳),經(jīng)營(yíng)范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫(kù)已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報(bào)嗎?
幼兒園政府補(bǔ)助生均津貼未到賬,計(jì)提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺(tái)用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
1、為什么建議取得普通發(fā)票啊?2、我知道是免稅,那我開(kāi)票也是開(kāi)零稅率的嗎?
同學(xué),你好 1.專票你用不上 2.稅率:免稅
1、不管專票還是普票,都是按照含稅價(jià)格入賬,借:庫(kù)存商品貸:銀行存款,對(duì)嗎? 2、我開(kāi)零稅率的,客戶是一般納稅人,客戶就不能抵扣了?
1.是的 2.你是免稅的,客戶不能抵扣的,要么你放棄免稅
剛才有個(gè)老師說(shuō)專票開(kāi)9%的稅率,普票開(kāi)免稅的稅率。首先第一點(diǎn),不管專票還是普票,稅率應(yīng)該是一致的對(duì)嗎?第二點(diǎn),我以為是我開(kāi)9%的稅率,但是我申報(bào)的時(shí)候選擇免稅,不交增值稅。
同學(xué),你好 1.一致的 2.理解不對(duì),你開(kāi)9%的稅率,對(duì)方可以抵扣,那你需要繳納增值稅
如果我放棄免稅,按照9%繳納增值稅。那開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,我是不是可以要增值稅專用發(fā)票,抵扣用?這種操作可行嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
我開(kāi)專票的話,可以開(kāi)免稅的那種嗎?
同學(xué),你好 不可以的
老師你的意思是專票開(kāi)不了免稅的那種票是吧?
同學(xué),你好 是的,專票開(kāi)出來(lái)是為了抵扣進(jìn)項(xiàng)的,你都免稅了,開(kāi)不了專票
老師,公司員工開(kāi)了聯(lián)通公司開(kāi)的發(fā)票,抬頭是員工的名字,可以入辦公費(fèi)嗎?是不能稅前扣除嗎?
同學(xué),你好 可以,不能稅前扣除