對的,是的,需要這么做的。
不悔老師麻煩空了回答我下, 以利潤增加為例 差錯更正是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積 日后調(diào)整事項是: 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 然后計提盈余公積 借 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積 對嗎?
老師,請問計提當(dāng)年法定盈余公積是否考慮年初未分配利潤數(shù),如果年初未分配利潤貸方,當(dāng)年利潤表凈利潤數(shù)正數(shù),年末未分配利潤借方了,當(dāng)年還計提法定盈余公積嗎?如果年末多計提了法定盈余公積,下年如何調(diào)整沖回呢
請問上年多計的費用做匯算需要調(diào)增嗎?原來是借:管理費用 貸:其他貨幣資金,然后今年收到票了發(fā)現(xiàn)是專票就做了利潤調(diào)整,借:利潤分配-未分配利潤(負(fù)) 貸:其他貨幣資金(負(fù)) 借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:其他貨幣資金,那就調(diào)整在了今年的利潤分配,去年的匯算還需要調(diào)整嗎
請教一下,去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了,金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄,但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢? 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下,借:本年利潤50W(假設(shè)50W)貸:利潤分配-未分配利潤50W,同時計提盈余公積時,借:利潤分配-未分配利潤15W 貸方:盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W(假設(shè)10W) 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W,盈余公積不體現(xiàn)出來,怎么調(diào)整呢?
老師,去年成本暫估多了,今年做賬調(diào)整了,然后去年的未分配利潤就多了,去年本來也是盈利狀態(tài),我想問下,去年未分配利潤增多,需要調(diào)整盈余公積嗎?
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進(jìn)項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進(jìn)項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機(jī),舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當(dāng)月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不