您好,這個(gè)肯定是不正常的
你好老師,9月發(fā)放8月工資,正常是10月申報(bào)并扣取個(gè)稅,同事直接放9月申報(bào)了,9月扣個(gè)稅,怎么調(diào)整呢?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么樣填報(bào),比如9月7號(hào)申報(bào),申報(bào)的是8月計(jì)提的工資金額對(duì)吧,9月15日才實(shí)際發(fā)放8月工資!
老師,工資個(gè)稅是在發(fā)工資的當(dāng)月申報(bào),還是次月申報(bào)報(bào)?比如我7月份的工資,8月15號(hào)發(fā)放,我是8月申報(bào)個(gè)稅還是9月申報(bào)個(gè)稅?
老師 9月申報(bào)8月發(fā)放的7月工資 那8月預(yù)支8月的工資 預(yù)支部分是9月申報(bào)個(gè)稅 還是10月
老師,比如10月發(fā)放9月的工資,在10月申報(bào)的個(gè)稅是申報(bào)10月發(fā)放的工資,還是申報(bào)9月發(fā)放的工資呢
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請(qǐng)問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
8月工資9月發(fā)放,10月申報(bào)9月的收入和保險(xiǎn)不正常嗎?
但是工資是八月份的,應(yīng)該減去八月份社保
那要是有個(gè)月0申報(bào)了,這個(gè)五險(xiǎn)怎么報(bào)了?
五險(xiǎn)一金也不用申報(bào)
下月申報(bào)時(shí),五險(xiǎn)一金累積在一起吧?我這里就是搞了月0申報(bào)的
對(duì),下次一起填寫就可以
這樣填那一年下來,12月申報(bào)工資是10月的,保險(xiǎn)填的也是10月的,還有2個(gè)月保險(xiǎn)到下年里面申報(bào)了,做進(jìn)成本里面不影響吧?
沒事兒,這個(gè)是沒有影響的