您好,同學,很高興回答您的問題
會計交接賬時,把今年的憑證交給我了,我現(xiàn)在要錄一下初始數(shù)據(jù),但是科目余額表是只看得到,應(yīng)交稅費在貸方正數(shù) ,我根據(jù)這個科目怎么知道我具體要錄去哪一行呢
查憑證的時候發(fā)現(xiàn)科目不對,一家單位設(shè)兩個科目,有應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收賬款。收到退回投標保證金,科目是"其他應(yīng)收款",但是我在地區(qū)選項的是選成了"應(yīng)付賬款"。此張憑證,從紙質(zhì)憑證看不出來,還是在應(yīng)收賬款,但我在"其他應(yīng)收款"科目余額就不顯示出來了,只在明細賬里顯示出來,我該怎么辦
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細,然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
老師我想麻煩您咨詢個問題,應(yīng)交增值稅是負數(shù)的話,軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎?還是如果應(yīng)交稅費是負數(shù)就設(shè)置在其他流動哪里取數(shù),如果正數(shù)就在應(yīng)交稅費那取數(shù)?;蛘哕浖0娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應(yīng)科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢?應(yīng)交負的話報表是不是不好看。謝謝您
老師我想問一下就是事業(yè)單位年底結(jié)賬后哪些科目有余額?結(jié)賬之后有余額的科目,是不是第二年自動行成第二年的期初數(shù)據(jù)?如果單位更換了做賬系統(tǒng),新系統(tǒng)沒有初始余額,我該在哪里去找???因為現(xiàn)在我是去別人的單位,今年他們更換了新系統(tǒng),我看他做的賬全部沒有初始余額,我不知道從哪里找。
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔風險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
你好老師 收回應(yīng)收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,銷售團隊有4個人,業(yè)績之和是2萬,人均的話是2萬?4人=5000對嗎?