同學您好,同學您好,計算公式=58/1.02*0.02
老師,我們公司2021年買了一輛二手車,收到的是二手車市場開具的發(fā)票,不能抵扣進項稅的,現(xiàn)在把這輛車買了該按什么繳納 增值稅
老師,我們公司2021年買了一輛二手車,收到的是二手車市場開具的發(fā)票,不能抵扣進項稅的,現(xiàn)在把這輛車買了該按什么繳納 增值稅
老師,我想問下我們賣了一輛二手車當時是二手車市場開具的發(fā)票,不能抵扣進項稅,現(xiàn)在我們按什么繳納增值稅呢,這輛車賣了58萬
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當時買進來的二手車不能抵扣進項,是二手車市場給我們開具的發(fā)票,我們是21年買進來的,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納
老師,我們公司出售一輛車,2021年購入的二手車,當時不能抵扣進項稅,現(xiàn)在繳納增值稅按多少繳納,這輛車賣了58 萬,請老師具體講一下
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這是什么意思老師
同學您好,按2%交增值稅,享受稅收優(yōu)惠
簡易征稅沒有時間節(jié)點的嗎
同學您好,這個是按業(yè)務性質的,申報與核定的稅種是一樣的,也是按月或按季一起報的
我的意思是說享受3%減按2%征收是不是有個時間的限制是16年以前購入的固定資產還是13年以前購入的固定資產
同學您好,08年后都可以選擇,主要看有沒有抵進項
沒有抵扣進項,那我們這種情況是按13 交稅還是3%減按2%呀
同學您好,沒有抵扣進項 減按2%呀
那是不是13年之后購入的固定資產不管抵沒抵扣都要按13繳納增值稅呀,我都已經糊涂了
同學您好,不是,有抵的情況才按13繳納增值稅
那為什么說16年之后購入的不管抵沒抵都要按照13繳納,我們是一般納稅人
同學您好,可以選擇銷售自已使用的固定資產優(yōu)惠的