你好,你看下你有少交企業(yè)所得稅嗎?就是成本費(fèi)用不合理的。
2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
請(qǐng)問去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項(xiàng)稅額沒交增值稅,收入做了營(yíng)業(yè)外收入,今年補(bǔ)交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報(bào)表里填嗎?老師能說詳細(xì)點(diǎn)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查,調(diào)增補(bǔ)繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報(bào)里填營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增嗎還是填哪塊
食堂買菜零用錢有微信轉(zhuǎn)賬記錄,這個(gè)轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬么?每次都是幾元到幾十元
您好老師,新注冊(cè)的公司還未完成實(shí)繳,現(xiàn)在需要變更法人,出資比例不變,股權(quán)也需要做變更,這種情況需要繳納個(gè)稅嗎?
老師公司沒成立前已經(jīng)有業(yè)務(wù)了,個(gè)人替公司墊付給對(duì)方的賬款怎么做賬?
老師早上好,請(qǐng)問下,我們公司沒上軟件,進(jìn)倉單倉庫人員沒有及時(shí)給,員工買的易耗品拿到進(jìn)倉單,也沒及時(shí)報(bào)銷,跨月了,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理,比較合規(guī)呢
老師,困難企業(yè)繳社保是不是有什么優(yōu)惠政策
工資薪金已經(jīng)申報(bào)完成,第二個(gè)月顯示沒有申報(bào)成功,怎么回事
一張4月份的維修車輛的專票,因?yàn)閱T工還沒有來報(bào)銷,就沒有做賬,但是5月報(bào)稅的時(shí)候勾選了確認(rèn)抵扣,5月份這張專票被開票方?jīng)_紅了。我現(xiàn)在要怎么做?
老師,在哪里聽企業(yè)所得稅申請(qǐng)的課程?
老師,客戶欠貨款,被法院強(qiáng)制執(zhí)行了,通過法院轉(zhuǎn)到我司賬戶,這筆錢要怎么入賬,是不是不用開發(fā)票,這是一筆去年的賬,沒有入賬,貨已給對(duì)方,
新到一家公司任職內(nèi)賬會(huì)計(jì),因2025.1—5月沒有會(huì)計(jì)在崗,1—5月的賬都沒有做,現(xiàn)在期初要建賬,如何建,需要向負(fù)責(zé)2024年賬的會(huì)計(jì)要哪些資料?
是的,成本不合理要補(bǔ)繳所得稅,是要更正往年申報(bào)嗎,具體怎么操作呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,或者是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無關(guān)的支出里面填寫賬載金額,修改匯算清繳就可以的。
是填寫企業(yè)所得稅更正申報(bào)嗎
你好,你選擇的是年報(bào)嗎?如果是的話,對(duì)的。
19年的發(fā)票成本問題,就是把稅補(bǔ)繳了,是不是可以調(diào)整本年二季度的申報(bào)表,需要調(diào)整問題發(fā)票當(dāng)年的表嗎?
啊,不需要調(diào)整,當(dāng)年可以做在今年。
查到19年的問題,怎么補(bǔ)稅呢,繳稅款是0
你好,稅務(wù)局怎么要求你調(diào)整?
就說退回來調(diào)整,沒說其他的呢。
沒說必須要補(bǔ)稅,不是沒說的話就不用調(diào)整了。
沒說的話就不需要繳稅了,你只需要調(diào)整就行。
剛問了說是哪年調(diào)哪年。。那是不是調(diào)19年年度所得稅了
調(diào)整完了要有滯納金,調(diào)整19年的話后邊每年都要調(diào)嗎
你好是的,是這么做的。
像這種可以在本年做個(gè)成本反向的憑證然后調(diào)在本年嗎,但是這樣就不涉及滯納金了
你好,可是你稅務(wù)局不是說要求你調(diào)整一九年嗎?
嗯,這是都可以操作就是看稅局怎么說對(duì)吧
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。