你好,你看下你有少交企業(yè)所得稅嗎?就是成本費(fèi)用不合理的。
2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒(méi)做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說(shuō)一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
請(qǐng)問(wèn)去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)交增值稅,收入做了營(yíng)業(yè)外收入,今年補(bǔ)交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報(bào)表里填嗎?老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查,調(diào)增補(bǔ)繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報(bào)里填營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增嗎還是填哪塊
老師,給國(guó)外企業(yè)提供的境內(nèi)服務(wù),需要開(kāi)具普通發(fā)票嗎?還是直接按未開(kāi)票收入申報(bào)就可以?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,汽車(chē)公司的銷(xiāo)售合同上車(chē)的總價(jià)款跟開(kāi)發(fā)票的金額要一致嗎,可以合同上寫(xiě)15萬(wàn),開(kāi)票是14萬(wàn)嗎?
老師,提取法定盈余公積需要繳納印花稅嗎
現(xiàn)金流量表中支出項(xiàng)有代員工支付的個(gè)人所得稅嗎?社保個(gè)人部分在現(xiàn)金流量表中也有嗎
老師,稅務(wù)局預(yù)警提示22年個(gè)稅申報(bào)是791萬(wàn),然而我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)顯示我22年申報(bào)工資為920萬(wàn),我22申報(bào)表匯算清繳應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)生金額為1035.68萬(wàn)元元,然后我去大廳查看我個(gè)稅申報(bào)表也是920萬(wàn)元,我讓大廳人打印給我蓋章,發(fā)現(xiàn)2月份被更正過(guò),需要重新計(jì)算個(gè)稅。現(xiàn)在我不知道怎么辦了
以前申報(bào)的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢(xún)一下,公司名義買(mǎi)了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開(kāi)票2500w 暫估710w 流水200多萬(wàn) 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫(kù)存商品需要進(jìn)銷(xiāo)稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷(xiāo)戶(hù)
是的,成本不合理要補(bǔ)繳所得稅,是要更正往年申報(bào)嗎,具體怎么操作呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額,或者是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無(wú)關(guān)的支出里面填寫(xiě)賬載金額,修改匯算清繳就可以的。
是填寫(xiě)企業(yè)所得稅更正申報(bào)嗎
你好,你選擇的是年報(bào)嗎?如果是的話(huà),對(duì)的。
19年的發(fā)票成本問(wèn)題,就是把稅補(bǔ)繳了,是不是可以調(diào)整本年二季度的申報(bào)表,需要調(diào)整問(wèn)題發(fā)票當(dāng)年的表嗎?
啊,不需要調(diào)整,當(dāng)年可以做在今年。
查到19年的問(wèn)題,怎么補(bǔ)稅呢,繳稅款是0
你好,稅務(wù)局怎么要求你調(diào)整?
就說(shuō)退回來(lái)調(diào)整,沒(méi)說(shuō)其他的呢。
沒(méi)說(shuō)必須要補(bǔ)稅,不是沒(méi)說(shuō)的話(huà)就不用調(diào)整了。
沒(méi)說(shuō)的話(huà)就不需要繳稅了,你只需要調(diào)整就行。
剛問(wèn)了說(shuō)是哪年調(diào)哪年。。那是不是調(diào)19年年度所得稅了
調(diào)整完了要有滯納金,調(diào)整19年的話(huà)后邊每年都要調(diào)嗎
你好是的,是這么做的。
像這種可以在本年做個(gè)成本反向的憑證然后調(diào)在本年嗎,但是這樣就不涉及滯納金了
你好,可是你稅務(wù)局不是說(shuō)要求你調(diào)整一九年嗎?
嗯,這是都可以操作就是看稅局怎么說(shuō)對(duì)吧
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。