你好,你看下你有少交企業(yè)所得稅嗎?就是成本費(fèi)用不合理的。

2020年的有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒(méi)做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請(qǐng)老師詳細(xì)的跟我說(shuō)一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)去年的固定資產(chǎn)出售已做清理分錄,但是忘了做銷項(xiàng)稅額沒(méi)交增值稅,收入做了營(yíng)業(yè)外收入,今年補(bǔ)交增值稅怎么去填表和調(diào)賬呢?不是稅務(wù)查到,自己內(nèi)部調(diào)整,匯算清繳調(diào)減這筆增值稅不用在今年增值稅報(bào)表里填嗎?老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查,調(diào)增補(bǔ)繳所得稅具體怎么操作。更正往年申報(bào)里填營(yíng)業(yè)外收入調(diào)增嗎還是填哪塊
老師,2019年所得稅申報(bào)表中利潤(rùn)總額-60萬(wàn),納稅調(diào)增2萬(wàn),納稅調(diào)整后所得是-58萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查,發(fā)現(xiàn)少計(jì)入一筆不含稅收入10萬(wàn),①我是在-58萬(wàn)的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬(wàn)嗎?②《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表》會(huì)自動(dòng)更正數(shù)據(jù)嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


是的,成本不合理要補(bǔ)繳所得稅,是要更正往年申報(bào)嗎,具體怎么操作呢
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,或者是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目與收入無(wú)關(guān)的支出里面填寫賬載金額,修改匯算清繳就可以的。
是填寫企業(yè)所得稅更正申報(bào)嗎
你好,你選擇的是年報(bào)嗎?如果是的話,對(duì)的。
19年的發(fā)票成本問(wèn)題,就是把稅補(bǔ)繳了,是不是可以調(diào)整本年二季度的申報(bào)表,需要調(diào)整問(wèn)題發(fā)票當(dāng)年的表嗎?
啊,不需要調(diào)整,當(dāng)年可以做在今年。
查到19年的問(wèn)題,怎么補(bǔ)稅呢,繳稅款是0
你好,稅務(wù)局怎么要求你調(diào)整?
就說(shuō)退回來(lái)調(diào)整,沒(méi)說(shuō)其他的呢。
沒(méi)說(shuō)必須要補(bǔ)稅,不是沒(méi)說(shuō)的話就不用調(diào)整了。
沒(méi)說(shuō)的話就不需要繳稅了,你只需要調(diào)整就行。
剛問(wèn)了說(shuō)是哪年調(diào)哪年。。那是不是調(diào)19年年度所得稅了
調(diào)整完了要有滯納金,調(diào)整19年的話后邊每年都要調(diào)嗎
你好是的,是這么做的。
像這種可以在本年做個(gè)成本反向的憑證然后調(diào)在本年嗎,但是這樣就不涉及滯納金了
你好,可是你稅務(wù)局不是說(shuō)要求你調(diào)整一九年嗎?
嗯,這是都可以操作就是看稅局怎么說(shuō)對(duì)吧
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。