招用自主就業(yè)退役士兵的企業(yè)等單位,與其簽訂1年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,在3年內(nèi)按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅優(yōu)惠。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年6000元,最高可上浮50%,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體定額標(biāo)準(zhǔn)。
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒(méi)有從事過(guò)此行業(yè),也沒(méi)有老會(huì)計(jì)帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時(shí)適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個(gè)更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請(qǐng)退稅?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 政府給了我們地塊開(kāi)發(fā) 包括住宅商鋪、及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),現(xiàn)在我們的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)發(fā)完畢但是還沒(méi)有竣工驗(yàn)收,現(xiàn)在由運(yùn)營(yíng)公司招租進(jìn)來(lái)開(kāi)始運(yùn)作了(符合銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品)針對(duì)房開(kāi)企業(yè)攤位是用來(lái)銷(xiāo)售的,那么在銷(xiāo)售之前已經(jīng)運(yùn)營(yíng)且符合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)運(yùn)作情況下我們放開(kāi)還承擔(dān)土地使用稅不)一般情況銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)產(chǎn)品要銷(xiāo)售出去之后才不繳納土地使用稅)但是根據(jù)財(cái)稅2019年12號(hào)文有針對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)優(yōu)惠政策 1.我們房開(kāi)企業(yè)的此種情況符不符合要求減免土地使用稅?2.如果符合的話需不需要按照第二條款做工商注冊(cè)或者增加經(jīng)營(yíng)范圍(但是我們不經(jīng)營(yíng),只銷(xiāo)售)感覺(jué)又矛盾?
老師您好,因?yàn)檎吒咂罂梢蕴钏募径裙藤Y一次性扣除與加計(jì)扣除,我對(duì)于固資加速優(yōu)惠明細(xì)表不太理解,請(qǐng)問(wèn)圖片,標(biāo)注綠色的"享受加速政策計(jì)算的折舊額"是什么意思?是符合政策了,所以原值都是可以加速折舊么?還是要減去凈殘值?我列的背景條件下,自己算的是對(duì)的么?請(qǐng)老師看下
老師,什么情況下符合享受退役士兵的優(yōu)惠減免政策
指定@郭老師回答,樸老師不要接了,什么情況下符合享受退役士兵的優(yōu)惠減免政策
24 年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本高應(yīng)該怎么辦?
鋁電池免消費(fèi)稅的政策是哪個(gè)
老師新成立的公司多久可以升為a級(jí)納稅人呀
老師,我開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,車(chē)子是上的別人的戶,我收的錢(qián),現(xiàn)在要開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,可以以我的名義開(kāi)嗎,還是要以戶主的名字開(kāi)呢
老師,集團(tuán)公司報(bào)表合并怎么做
請(qǐng)問(wèn)租賃房子,租賃雙方都要交什么稅
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)可以作廢嗎
請(qǐng)問(wèn)下 這個(gè)清卡失敗是什么原因呢
老師,開(kāi)紅字發(fā)票,普票我是銷(xiāo)售方,必須先填紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎,還是直接紅字發(fā)票開(kāi)具
老師,我想問(wèn)一下掛靠項(xiàng)目,收款時(shí)對(duì)方以發(fā)工資的形式支付,公司寫(xiě)收據(jù),有委托代付協(xié)議,工資表、考勤表、授權(quán)委托書(shū),和自己公司的項(xiàng)目,也是對(duì)方以代發(fā)工資形式支付到工人頭上,這個(gè)個(gè)稅是我們公司申報(bào)還是對(duì)方公司申報(bào)?
大客車(chē)在機(jī)場(chǎng)接站,講客人送往指定酒店,結(jié)束服務(wù),這種屬于車(chē)輛租賃嗎 我們是被接站方,對(duì)方提供車(chē)輛,機(jī)場(chǎng)接機(jī)后將我們送至酒店,這個(gè)我方要擬定合同的話,是以承租方的身份擬定合同嗎
一號(hào)司機(jī)是你們自己的嗎?如果是的話,這個(gè)是旅客服務(wù)。
購(gòu)進(jìn)的油,不能抵扣,而公司發(fā)票管理人員卻認(rèn)證抵扣了,增值稅已經(jīng)繳納,這種的怎么處理呢
好,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
一號(hào)司機(jī)是你們自己的嗎?如果是的話,這個(gè)是旅客服務(wù)。 對(duì)方提供車(chē)輛和司機(jī)
你好,那應(yīng)該是旅客服務(wù)給你開(kāi)這個(gè)。
建行的銀行流水怎么打印,我剛剛打印了回單
賬戶查詢—電子對(duì)賬—查詢和打印電子對(duì)賬
暫估的成本 比如 借 工程施工-材料費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 等票到了 沖掉暫估的 那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么處理呢 我的意思沖掉暫估之后 如果票的金額和暫估的有差距。比如 暫估的時(shí)候 借 工程施工-材料費(fèi) 10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估 10000 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸 工程施工 10000 沖掉暫估 借 工程施工-材料費(fèi) -10000 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -10000 按票入賬 借 工程施工-材料費(fèi) 9500 貸 應(yīng)付賬款9500 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是10000 那現(xiàn)在只有9500 那另外多結(jié)轉(zhuǎn)的500怎么處理
哦,你這個(gè)是當(dāng)年的還是跨年的。
如果是當(dāng)年呢
當(dāng)年的借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-500
超豪華小汽車(chē)生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率是?
2.當(dāng)年的借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-500 就是轉(zhuǎn)出多暫估的是吧
對(duì)超豪華小汽車(chē),在生產(chǎn)(進(jìn)口)環(huán)節(jié)按現(xiàn)行稅率征收消費(fèi)稅基礎(chǔ)上,在零售環(huán)節(jié)加征消費(fèi)稅,稅率為10%。征收范圍為每輛零售價(jià)格130萬(wàn)元(不含增值稅)及以上的乘用車(chē)和中輕型商用客車(chē),即乘用車(chē)和中輕型商用客車(chē)子稅目中的超豪華小汽車(chē)。 豪車(chē)汽車(chē)消費(fèi)稅的計(jì)算公式為:購(gòu)車(chē)總額(含增值稅金額)÷1.17×稅率(10%)=應(yīng)繳豪車(chē)消費(fèi)稅。 是
生產(chǎn)環(huán)節(jié)是多少消費(fèi)稅
你好,可以參考這個(gè)的
房產(chǎn)稅是從取得房產(chǎn)證時(shí)開(kāi)始算嗎
公司的房產(chǎn)稅是從什么時(shí)候開(kāi)始征收?按購(gòu)房合同時(shí)間呢?還是按取得房產(chǎn)證時(shí)間?
房產(chǎn)稅納稅時(shí)間 1.納稅人將原有房產(chǎn)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之月起,繳納房產(chǎn)稅; 2.納稅人自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),從建成之次月起,繳納房產(chǎn)稅; 3.納稅人委托施工企業(yè)建設(shè)的房屋,從辦理驗(yàn)收手續(xù)之次月起,繳納房產(chǎn)稅。4、納稅人購(gòu)置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,繳納房產(chǎn)稅;