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收到政府補助260萬專項款,怎么做分錄,高新技術(shù)企業(yè),這個錢用來買設(shè)備和支付高新技術(shù)企業(yè)人員工資

2023-09-07 12:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-07 12:40

借銀行存款,貸專項應(yīng)付款 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 借研發(fā)支出私有化或者是資本化, 貸銀行存款 對應(yīng)的成本費用,發(fā)生了借專項應(yīng)付款、貸其他收益或者營業(yè)外收入。

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 12:43

這個專業(yè)應(yīng)付款式負債科目,是不是就是用這個科目過度下這個260的金額是怎么花沒得

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:45

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 12:46

那比方原材料購買 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:專業(yè)應(yīng)付賬款 借:專業(yè)應(yīng)付賬款 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:47

那你收到錢怎么做?

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 12:48

我不知道,老師你把你的整個思路用分錄提現(xiàn)下

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:51

借銀行存款,貸專項應(yīng)付款, 借原材料,貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料 借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 12:55

老師那這個專項應(yīng)付款也沒提現(xiàn)出來這個260萬花完的痕跡啊,那不是可以直接借銀行貸營業(yè)外收入么,還有就是高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)不是應(yīng)該進研發(fā)支出么?不能做主營業(yè)務(wù)成本呢

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:57

你好,專項應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的差額不就是嗎?借方和貸方的差額呀。

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 12:59

沒理解老師你舉例子說下,怎么會有差額

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:00

你好,你買材料,原材料260萬,全部都能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?第一個分錄260萬,第二個分錄100,第三個分錄100,第四個分錄100,你帶進去可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:00

你一個 月 能用了這些錢。

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 13:05

老師那明白了,那老師我這個專項高新技術(shù)企業(yè)給的260萬,是否可以放到遞延收益呢?遞延收益和專項應(yīng)付款有什么區(qū)別呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:05

可以的,沒有區(qū)別。的

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 13:18

老師我又迷糊了,借專項應(yīng)付款100帶營業(yè)外收入100這個是怎么出來的

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:18

根據(jù)你的主營業(yè)務(wù)成本的同學

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 13:23

迷糊了,老師你仔細說下,并且我們的260萬是2年沒花完,怎么過度這個專項應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:24

你好,就是你做了成本費用多少,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面多少,體現(xiàn)你用了多少錢,因為這個是專款專用的,不需要交稅,你這個理解吧,如果還不理解的話,你哪個不理解,

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:25

你成本費用是多少,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是多少,讓他相等的等于 道理如果記不住的話,死背

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快賬用戶6526 追問 2023-09-07 13:28

哦明白了,意思是我每個月做完了賬后我自己統(tǒng)計出來本月發(fā)生了成本費用的合計數(shù),然后我自己手工做一個分錄把專項應(yīng)付款里得260萬拿出來成本費用合計數(shù)到營業(yè)外收入里,就好比成本費用合計數(shù)和營業(yè)外收入金額這要一致被?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 13:30

對的,是的,是這么做的。

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借銀行存款,貸專項應(yīng)付款 借固定資產(chǎn),貸銀行存款, 借研發(fā)支出私有化或者是資本化, 貸銀行存款 對應(yīng)的成本費用,發(fā)生了借專項應(yīng)付款、貸其他收益或者營業(yè)外收入。
2023-09-07
你好,與日常經(jīng)營活動有關(guān)的,借:銀行存款,貸:其他收益。企業(yè)申報的時要交企業(yè)所得稅。
2019-10-22
同學你好 這個可以的 借費用科目 貸銀行存款
2022-02-21
同學你好 借銀行 貸專項應(yīng)付款 借研發(fā)支出 貸銀行存款 借專項應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
2021-03-26
你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2021-09-15
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