您好,收入這個是正常的不
老師,我們是一家新設(shè)企業(yè),第一個月出報表我所有的費用放進(jìn)長期待攤費用,公司現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生利潤,我是等有利潤了再轉(zhuǎn)入費用,還是五年分?jǐn)?,哪種方式好,還有我出第二個月報表,再發(fā)生的費用是放長期待費用還是可以進(jìn)管理費用
老師,最近發(fā)現(xiàn)公司在19年第四季度開出去的兩張普票沒有做收入,現(xiàn)在我們需要進(jìn)行當(dāng)年年度申報更正,實際收入420374.77,管理費用223,939.78,稅金及附加237.5,我們是小微企業(yè),第一到四季度都沒有繳納過企業(yè)所得稅能幫我看一下我們應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們公司有開發(fā)一個小程序,但是費用不是我們出的,是總公司付的,這個小程序沒得任何盈利的性質(zhì),所屬權(quán)是我們的,研發(fā)費用我們近三年 ,第一年沒有,第二年有人員工資,今年也有,科技收入的話第一年沒有,第二年沒有,今年有,這種可以申報高企嗎,對高企的具體收入有要求嗎
請問老師我們是小規(guī)模納稅人,是建筑檢測行業(yè)公司,今年第三季度沒有結(jié)算沒有開票收入,但是檢測成本這個月付出去了很多,請問這個檢測成本入哪個會計科目呢?入管理費用嗎,我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則的
我們是22年成為高新技術(shù)企業(yè)的,現(xiàn)在不是馬上三年了,高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,然后我們這個大部分的研發(fā)費用是人員人工,但是呢沒有這個直接材料投入甚至很少的話,這塊兒對高新技術(shù)企業(yè)的復(fù)審什么的有標(biāo)準(zhǔn)要求嗎?或者高新技術(shù)企業(yè),他對直接投入或者是折舊這一塊兒有沒有一個比例的要求?就是說比如沒有達(dá)到這個要求的話,就就會不通過。
老師您好,問一下 公司做苗木的,采購一批苗木50萬準(zhǔn)備培育, 由于當(dāng)?shù)貧夂虿贿m合養(yǎng)這批苗木 死了40萬。這個帳應(yīng)該怎么記?
之前已經(jīng)做了財政補助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個別貧困學(xué)生有幾天請假,營養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營養(yǎng)品給學(xué)生,財務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營養(yǎng)餐補助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
是正常的,就是和小程序掛不上邊,是我們聯(lián)合別的技術(shù)團隊,給別人做的技術(shù)
那沒事,這個是可以正常申報的
收入有要求嗎,如果收入只有二十幾萬適合申報嗎
這個目前是沒有的,沒
意思收入無論多少 只要真實的都可以
嗯對,是這意思的哈