你好,學(xué)員,是的,如果開票11000,要按照11000票面交稅的
我是小規(guī)模企業(yè)我知道是增值稅跟附加稅是銷售方交,我想開專票給客戶,我要跟客戶收回來(lái)那些我原來(lái)需要交稅的錢,所以我要給對(duì)方怎么開,客戶把稅點(diǎn)的錢我也一起開發(fā)票上,然后有我這邊扣款去交,就相當(dāng)我給他開票我不交稅,稅點(diǎn)的錢都是客戶自己出,我這邊只負(fù)責(zé)開發(fā)票給他這樣
材料供應(yīng)商開票的票面金額是開13個(gè)點(diǎn)的,然后實(shí)際是收我們10個(gè)的錢?這句話怎么理解?比如說(shuō)之前跟他買東西不要票是600元,現(xiàn)在要開專票就說(shuō)票面金額是13個(gè)點(diǎn)的錢,實(shí)際上是收我們9個(gè)點(diǎn),這是怎么計(jì)算?是不是原來(lái)的成本價(jià)600元變成654元了,
我們收到一筆錢是客戶打過(guò)來(lái)的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對(duì)方是小規(guī)??梢蚤_專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們需要開具給對(duì)方多少錢?讓對(duì)方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我去個(gè)體戶買磚,然后一共是10000元,我需要對(duì)方開專票,他說(shuō)需要收我10點(diǎn)的稅錢,開的是13點(diǎn)的專票,那我實(shí)際付出的價(jià)錢是10000+10000*10%=11000,那我想讓對(duì)方開11000的話,他是不是又需要按照11000跟我要稅點(diǎn)錢了?
老師 不含稅金額是3037元 我們需要對(duì)方開發(fā)票 對(duì)方說(shuō)開票需要加7個(gè)點(diǎn),然后稅額的稅也需要我們承擔(dān),這樣的話我們需要給他打多少錢呢?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)規(guī)格26.7,這樣可以嗎,
房產(chǎn)中介,公司是小規(guī)模的,法人以個(gè)人名字簽的收購(gòu)合同(不是以公司名義收購(gòu)的,款也是法人私戶轉(zhuǎn)的),從房東手里收購(gòu)房子但是產(chǎn)權(quán)沒(méi)過(guò)戶,收購(gòu)之后公司完成裝修,裝修好了再賣給客戶(如50萬(wàn)收購(gòu)房子精裝修后賣70萬(wàn))這類業(yè)務(wù)有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),是否有能夠合理規(guī)避稅務(wù)問(wèn)題的方案
鋼管進(jìn)項(xiàng)規(guī)格27給客戶開銷項(xiàng)26.7,這樣可以嗎