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2023-09-07 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-07 09:57

在的具體的什么問題。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 10:12

關(guān)于增值稅報稅這里,我怎么算不明白呢,這個月的銷售額是70090.27,進項抵扣了8699.65,城建稅是0.07,地方教育附加0.02,教育附加0.03,增值其他現(xiàn)代服務(wù)0.06,一共就這些稅種,報完稅顯示是交426.5,麻煩老師告知怎么個算法 你好,進項稅額是8699.65是嗎? 70090.27*6%-8699.65 不繳增值稅 怎么會不交呢,銷項增值稅要交9111.73,進項稅可抵扣8699.65,我報完后加上這些稅種還需要交稅426.5,我就是不明白怎么算的

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:14

你好,那你告訴我這個稅率是不是不對?你確定是6%的嗎?如果是的話,70090.27乘以6%等于多少?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:14

你這是13%算出來的,你怎么能說是6%?

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 10:56

員工生育,算下來工資比生育津貼高,所以選擇每月領(lǐng)取工資,現(xiàn)在生育津貼到賬,怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:58

借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2023-09-07 10:58

剩下的那一部分差額,你就給他做工資。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 11:13

匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,去年暫估的材料發(fā)票仍然沒到,暫估的也沒做處理,接下來怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:13

你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有實際有業(yè)務(wù)。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 11:36

平常辦公買的用品,沒有發(fā)票,但是又是在對公賬戶轉(zhuǎn)出去的,這種怎樣做賬啊

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:38

借管理費用、辦公費貸、銀行存款匯算清繳、納稅調(diào)增。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 11:47

現(xiàn)在季度可以抵扣企業(yè)所得稅,但是匯算的時候就不能抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:48

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 11:54

項目經(jīng)理可以是勞務(wù)分包的人員么

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齊紅老師 解答 2023-09-07 11:55

可以的,這個不影響。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 11:58

其他應(yīng)收款可以是負數(shù)嗎 總經(jīng)理之前提了好多備用金用來買東西,現(xiàn)在拿票來沖,發(fā)現(xiàn)備用金提的少了,發(fā)票金額多了,所以就造成了其他應(yīng)收款為負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:01

可以的,表示你們單位欠了人家的錢,相當(dāng)于是其他應(yīng)付款。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 12:12

那到時沖的話,繼續(xù)提備用金嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:14

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2811 追問 2023-09-07 12:17

萬分之五,小規(guī)模個人、個體戶、小型微利企業(yè)可以減半。 老師,公司沒有實收資本,公司3 個股東轉(zhuǎn)給一個股東,印花稅的計稅依據(jù)是注冊資金嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-07 12:18

按照你的轉(zhuǎn)讓金額來繳納。

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