在的具體的什么問題。
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝合作
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老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務(wù)局能查到對應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務(wù)報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
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關(guān)于增值稅報稅這里,我怎么算不明白呢,這個月的銷售額是70090.27,進項抵扣了8699.65,城建稅是0.07,地方教育附加0.02,教育附加0.03,增值其他現(xiàn)代服務(wù)0.06,一共就這些稅種,報完稅顯示是交426.5,麻煩老師告知怎么個算法 你好,進項稅額是8699.65是嗎? 70090.27*6%-8699.65 不繳增值稅 怎么會不交呢,銷項增值稅要交9111.73,進項稅可抵扣8699.65,我報完后加上這些稅種還需要交稅426.5,我就是不明白怎么算的
你好,那你告訴我這個稅率是不是不對?你確定是6%的嗎?如果是的話,70090.27乘以6%等于多少?
你這是13%算出來的,你怎么能說是6%?
員工生育,算下來工資比生育津貼高,所以選擇每月領(lǐng)取工資,現(xiàn)在生育津貼到賬,怎么記賬?
借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
剩下的那一部分差額,你就給他做工資。
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,去年暫估的材料發(fā)票仍然沒到,暫估的也沒做處理,接下來怎么辦?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有實際有業(yè)務(wù)。
平常辦公買的用品,沒有發(fā)票,但是又是在對公賬戶轉(zhuǎn)出去的,這種怎樣做賬啊
借管理費用、辦公費貸、銀行存款匯算清繳、納稅調(diào)增。
現(xiàn)在季度可以抵扣企業(yè)所得稅,但是匯算的時候就不能抵扣了
對的,是的,是這么做的。
項目經(jīng)理可以是勞務(wù)分包的人員么
可以的,這個不影響。
其他應(yīng)收款可以是負數(shù)嗎 總經(jīng)理之前提了好多備用金用來買東西,現(xiàn)在拿票來沖,發(fā)現(xiàn)備用金提的少了,發(fā)票金額多了,所以就造成了其他應(yīng)收款為負數(shù)
可以的,表示你們單位欠了人家的錢,相當(dāng)于是其他應(yīng)付款。
那到時沖的話,繼續(xù)提備用金嗎
可以的,可以這么做的。
萬分之五,小規(guī)模個人、個體戶、小型微利企業(yè)可以減半。 老師,公司沒有實收資本,公司3 個股東轉(zhuǎn)給一個股東,印花稅的計稅依據(jù)是注冊資金嗎?謝謝
按照你的轉(zhuǎn)讓金額來繳納。