您好,是的,匯算清繳前采集都可以的。
單位新增員工,申報(bào)個(gè)稅,專項(xiàng)附加扣除信息時(shí)錄取了她老公的信息,但是保存不了,提示當(dāng)前不存在由扣繳義務(wù)人采集的專項(xiàng)附加扣除信息,請(qǐng)先填寫一條信息
昨天我們公司員工填的個(gè)稅附加扣除信息我這邊更新的算出數(shù)字了 但是有一個(gè)員工 在附加扣除信息采集里可以看見(jiàn)采集成功了 但是填工資薪金所得申報(bào)時(shí)候我點(diǎn)專項(xiàng)附加扣除 沒(méi)有扣除這個(gè)人的怎么回事?
老師,我們公司同事自己去填寫了專項(xiàng)附加扣除,房租這一塊,然后我去申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候在專項(xiàng)附加扣除信息采集的時(shí)候也成功了,但是申報(bào)表就是沒(méi)有給她扣除房租
給公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),有的人專項(xiàng)附加扣除未采集,但我申報(bào)的時(shí)候先享受專項(xiàng)附加扣除了 這個(gè)有什么影響嘛 是不是員工在匯算清繳前采集都來(lái)得及的
公司在計(jì)算工資時(shí),可以不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?等到次年員工本人個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候自己申報(bào)專項(xiàng)附加扣除,這樣可以嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
所以我申報(bào)個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳時(shí)可以提前享受,即使沒(méi)用先采集都可以是吧 財(cái)務(wù)不會(huì)出什么紕漏
對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題,最后匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行
那現(xiàn)在最新出來(lái)的個(gè)稅專項(xiàng)扣除增加的通知 財(cái)務(wù)一般需要發(fā)通知給公司員工嘛 如果發(fā)的話怎么措辭的
可以發(fā)一次,把原文直接發(fā)出去就行
就說(shuō)老員工未采集的及時(shí)采集,老員工已經(jīng)采集的系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新為新的扣除數(shù),新員工也請(qǐng)及時(shí)采集?
對(duì)的,你刷新一下自動(dòng)更新的。