你好可以的,正常使用。
老師您好,請(qǐng)問供方多開了一張發(fā)票,我們是購貨方,我這邊退稅認(rèn)證里確認(rèn)勾選了,今天去稅局開了紅字信息表,供方剛開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,供方負(fù)數(shù)的發(fā)票需要寄給我嗎?我這邊做賬時(shí)怎么做?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?是退稅認(rèn)證的,不是抵扣認(rèn)證
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師請(qǐng)問一下問題,上月有張發(fā)票跨月了,對(duì)方開始說她抵扣了,今天我叫他們開紅字信息表但是他們?nèi)ラ_的時(shí)候輸入這張發(fā)票代碼提示未做用途確認(rèn),購買方就叫我們填紅字信息表開負(fù)數(shù)發(fā)票在開藍(lán)字發(fā)票,這樣可以嗎
老師好,今天把2021年開具的一張普通發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是打印出來的是發(fā)票上方有亂碼,這張負(fù)數(shù)發(fā)票不需要給甲方,我們給甲方重新開了一張相同金額的正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問自己留著做賬是否可以正常使用?發(fā)票上方劃紅線的亂碼
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經(jīng)抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請(qǐng)問是要聯(lián)系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?之前的那張負(fù)數(shù)發(fā)票需要處理嗎?因?yàn)槭巧霞径乳_的,我們已經(jīng)申報(bào)過上季度的稅了,還想問一下對(duì)報(bào)稅有影響嗎?
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
好的,謝謝了,那我是不是就把今天開的正數(shù)記賬聯(lián),負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián),發(fā)票聯(lián)和21年的正數(shù)發(fā)票聯(lián)全部都作為原始憑證粘貼到到粘貼單上做賬就可以了
好,你只需要拿第一聯(lián)來做賬就可以了,其他的自己留存好了。
好的,知道了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。