您好,按實(shí)際申報(bào)個(gè)稅的金額來(lái)填嘛,月平均是全年除12,周平均工時(shí)5*8=40小時(shí)
6、橫濱公司生產(chǎn)Y產(chǎn)品的原材料在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入,采用約當(dāng)產(chǎn)量法分配完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品。X產(chǎn)品完工產(chǎn)品90件,月末在產(chǎn)品40件,完工率為80%Y產(chǎn)品完工產(chǎn)品195件,月末在產(chǎn)品45件,完工率為80%。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)題歸集本月XY產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并計(jì)算完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本(填寫(xiě)下列表格,分配率保留兩位小數(shù))并編制會(huì)計(jì)分錄。(18)X產(chǎn)品直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品300098012505230本月發(fā)生額本月合計(jì)數(shù)約當(dāng)產(chǎn)量單位成本完工產(chǎn)品(件)在產(chǎn)品(件)Y產(chǎn)品直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品103004890521020400本月發(fā)生額本月合計(jì)數(shù)約當(dāng)產(chǎn)量單位成本完工產(chǎn)品(在產(chǎn)品(件)7、月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本期初庫(kù)存商品X產(chǎn)品72000元數(shù)量80件Y產(chǎn)品110500元數(shù)量130件;本月銷售商品X產(chǎn)品數(shù)量105件Y產(chǎn)品數(shù)量228件。要求根據(jù)上題,采用加權(quán)平均法計(jì)算本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程分配率保留兩位小數(shù)),并寫(xiě)出分錄。(8分)
6、橫濱公司生產(chǎn)Y產(chǎn)品的原材料在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次投入,采用約當(dāng)產(chǎn)量法分配完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品。X產(chǎn)品完工產(chǎn)品90件,月末在產(chǎn)品40件,完工率為80%Y產(chǎn)品完工產(chǎn)品195件,月末在產(chǎn)品45件,完工率為80%。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)題歸集本月XY產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并計(jì)算完工產(chǎn)品成本和月末在產(chǎn)品成本(填寫(xiě)下列表格,分配率保留兩位小數(shù))并編制會(huì)計(jì)分錄。(18)X產(chǎn)品直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品300098012505230本月發(fā)生額本月合計(jì)數(shù)約當(dāng)產(chǎn)量單位成本完工產(chǎn)品(件)在產(chǎn)品(件)Y產(chǎn)品直接材料直接人工制造費(fèi)用合計(jì)月初在產(chǎn)品103004890521020400本月發(fā)生額本月合計(jì)數(shù)約當(dāng)產(chǎn)量單位成本完工產(chǎn)品(在產(chǎn)品(件)7、月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本期初庫(kù)存商品X產(chǎn)品72000元數(shù)量80件Y產(chǎn)品110500元數(shù)量130件;本月銷售商品X產(chǎn)品數(shù)量105件Y產(chǎn)品數(shù)量228件。要求根據(jù)上題,采用加權(quán)平均法計(jì)算本月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程分配率保留兩位小數(shù)),并寫(xiě)出分錄。(8分)
判斷題(1)任何情況下開(kāi)戶單位不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付。(2)出差人員預(yù)借差旅費(fèi),1000元以下可以預(yù)付現(xiàn)金,超過(guò)部分?jǐn)y帶現(xiàn)金支票。(3)現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)是各企業(yè)在其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中取得現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。(4)收款收據(jù)一般用于單位內(nèi)部職能部門或職工之間的現(xiàn)金往來(lái),由各單位根據(jù)自己的需要設(shè)計(jì)印刷或購(gòu)買。(5)“現(xiàn)金繳款單”一式兩聯(lián),應(yīng)用雙面復(fù)寫(xiě)紙?zhí)顚?xiě),用圓珠筆書(shū)寫(xiě),交款日期必須填寫(xiě)交款當(dāng)日,交款單位名稱應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)全稱,款項(xiàng)來(lái)源如實(shí)填寫(xiě)。(6)開(kāi)戶單位支付現(xiàn)金,可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶銀行提取,也可以從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付。(7)企業(yè)收取包裝物押金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:“借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他業(yè)務(wù)收入”。
項(xiàng)目六企業(yè)所得稅實(shí)務(wù)203司成立于2016年10月20日,由張亮、李明、王海三個(gè)中國(guó)籍公民共同組建,公司冊(cè)資本1000萬(wàn)元,張亮出資1000萬(wàn)元,李明出資為500萬(wàn)元,王海出資為500萬(wàn)元公司全年職工平均人數(shù)為220人。2019年平均資產(chǎn)為4850萬(wàn)元。投資居民企業(yè)南寧市藍(lán)天商貿(mào)有限公司,投資額為500萬(wàn)元。(二)采用的會(huì)計(jì)政策和估計(jì)公司采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以人民幣為記賬本位幣,固定資產(chǎn)采用年限平均法,存貨采用的計(jì)價(jià)方法采用月末一次加權(quán)平均分,應(yīng)收賬款采用備抵法,所得稅計(jì)算法采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法。(三)預(yù)繳稅款:該公司季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款為20萬(wàn)元。根據(jù)綜合業(yè)務(wù)題的內(nèi)容,計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,填寫(xiě)公司2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表。
項(xiàng)目六企業(yè)所得稅實(shí)務(wù)203司成立于2016年10月20日,由張亮、李明、王海三個(gè)中國(guó)籍公民共同組建,公司冊(cè)資本1000萬(wàn)元,張亮出資1000萬(wàn)元,李明出資為500萬(wàn)元,王海出資為500萬(wàn)元公司全年職工平均人數(shù)為220人。2019年平均資產(chǎn)為4850萬(wàn)元。投資居民企業(yè)南寧市藍(lán)天商貿(mào)有限公司,投資額為500萬(wàn)元。(二)采用的會(huì)計(jì)政策和估計(jì)公司采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以人民幣為記賬本位幣,固定資產(chǎn)采用年限平均法,存貨采用的計(jì)價(jià)方法采用月末一次加權(quán)平均分,應(yīng)收賬款采用備抵法,所得稅計(jì)算法采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法。(三)預(yù)繳稅款:該公司季度預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款為20萬(wàn)元。根據(jù)綜合業(yè)務(wù)題的內(nèi)容,計(jì)算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,填寫(xiě)公司2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表。
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫(xiě)是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
您好!我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí),留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~