您好,同學,很高興回答您的問題
老師,這個表右下角的不一定,當內(nèi)含收益率大于等于基準折現(xiàn)率時,靜態(tài)回收期都<壽命期,內(nèi)含收益率<基準折現(xiàn)率時,為什么就不一定了?
老師,貼現(xiàn)率越大,貼現(xiàn)值越小,內(nèi)含收益率≥基準貼現(xiàn)率,方案可行,換句話說,凈現(xiàn)值≥0,方案可行。這句話,為什么內(nèi)含收益率≥基準貼現(xiàn)率,方案就可行了?還有通過內(nèi)含收益率≥基準貼現(xiàn)率,是怎么得出凈現(xiàn)值≥0的?
在對某投資方案進行分析時發(fā)現(xiàn),當折現(xiàn)率為8%時,凈現(xiàn)值為25萬元,當折現(xiàn)率為10%時,凈現(xiàn)值為8萬元,當折現(xiàn)率為12%時,凈現(xiàn)值為-12萬元。若該投資方案只存在一個內(nèi)含收益率,則其內(nèi)含收益率的數(shù)值區(qū)間為(?。?。 A. 介于10%與12%之間 B. 大于12% C. 小于8% D. 介于8%與10%之間 老師,你好,請教一下遇到這種題,我的解題方法是怎樣,不會做這種題,
@青老師回復,其他老師勿擾,謝謝,為什么折現(xiàn)率小時凈現(xiàn)值大于零,折現(xiàn)率大了反而凈現(xiàn)值小于零?方案可行時內(nèi)含收益率要大于基準折現(xiàn)率?
老師,凈現(xiàn)值是按投資者要求的最低報酬率折現(xiàn),它等于零不是內(nèi)涵收益率嗎那為什么又說拿內(nèi)含收益率大于最低報酬率項目才可行,弄不明白
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
您好,同學,很高興回答您的問題
就是不知道能在哪里找得到總賬?以前才練習呢時候還可以看見利潤表,現(xiàn)在都找不到在哪里!
您好,同學,您在學堂里面找的嗎
找了都找不到
你好,你是軟件做賬還是做實操?
法人提取備用,期初他有一元是股東私人轉(zhuǎn)的,最后的期末余額我要加上他私人收入的這一元嗎?共提取9萬備用金
當時欠他的錢是其他應付款嗎?如果是的話,借其他應付款,貸銀行存款。
我不是說科目,我的意思是我最后算法人最后該歸還的金額,不用加上期初別人轉(zhuǎn)給他的錢哈
他個人收款的那個業(yè)務是你單位的嗎?是你單位的需要加上。
不是,是股東私人轉(zhuǎn)給他試試賬戶的
那就這個錢不用做的。
公司8月份實際繳納的社保是6106.9元,在個稅申報時只報兩個人的社??梢詥幔?還有公司的工資表上體現(xiàn)的在職人數(shù)只有兩個人購買了社保,但公司實際代個人繳納的社保費就有19000多,掛在其他應收款科目,這樣的賬務處理對嗎
其他的是掛靠的么
您好,老師,是這樣子的
那是么問題的,可以的
謝謝老師
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦