你好 第一種是可以的,謝謝
我們有一個(gè)項(xiàng)目,是走勞務(wù)公司發(fā)放的。勞務(wù)公司也給我們開了25萬的勞務(wù)發(fā)票。現(xiàn)在我想咨詢的是兩個(gè)問題。一、勞務(wù)公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊和銀行流水給我們備案?如果不提供,對我們會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊(7月和8月,各25人,合計(jì)25萬)。他說當(dāng)時(shí)勞務(wù)公司是直接把25萬打給他一個(gè)人的。他再微信發(fā)給各個(gè)班組長,各個(gè)班組長再發(fā)給工人。這種情況下,我們公司根本沒辦法核實(shí)這筆錢有沒有實(shí)際發(fā)放給工人。如果以后工人說沒收到錢 ,我們公司還要承擔(dān)責(zé)任嗎?碰到這種情況,有什么辦法可以保障我們公司的利益。
你好老師,我們是建筑行業(yè)掛靠,分項(xiàng)目做賬,最近項(xiàng)目接近尾聲,最后一筆工程款要進(jìn)來,這個(gè)錢在考慮怎么從公司往外取,開進(jìn)去工程票和材料票之后,這部分可以通過這些發(fā)票往外取出來,但是還剩下一部分出不來,我們有大量的個(gè)人墊資,但是個(gè)人墊資不太好利用,因?yàn)楣疽?guī)定需要將墊資的回單及各種憑證都用來申請付款,我們這塊提供不了。老師有什么高見嗎?
我朋友的公司是搞工程設(shè)計(jì)的,現(xiàn)在公司缺發(fā)票,然后項(xiàng)目上的施工班組要發(fā)一兩百萬的結(jié)算款工資,施工人員都不是掛靠單位的,公賬直接轉(zhuǎn)款就會(huì)開不了發(fā)票。是否可以讓項(xiàng)目上施工班組的各個(gè)包工頭在銀行開一個(gè)體賬戶,然后公司的公賬轉(zhuǎn)款,再由他們開發(fā)票給公司。你是財(cái)務(wù)方面的老口子[偷笑]就想問問你這種操作行不行的通嗎?
請問老師,我公司投資的一家公司,因?yàn)槟羌夜疽恢睕]有什么收入(這家公司主要是為我司開發(fā)軟件的),每個(gè)月我公司會(huì)轉(zhuǎn)一筆款給他們支付工資和房租各種費(fèi)用,之前這些款一直掛往來帳,現(xiàn)在公司打算讓對方開發(fā)票給我司,把這些往來款做成向他們購買軟件的費(fèi)用,那個(gè)這軟件費(fèi)我是做進(jìn)成本里,還是做合作研發(fā)費(fèi)?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對我們公司開具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷Ψ揭恢蔽刺峁┻^發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個(gè)要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個(gè)自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個(gè)人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個(gè)包工頭申報(bào)個(gè)稅?之前會(huì)計(jì)一直沒有替對方申報(bào)個(gè)稅過,我們公司是否會(huì)擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個(gè)稅的話對方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實(shí)際人情況來,假如給包工頭打款200萬,申報(bào)個(gè)稅時(shí)就把200萬都加在這個(gè)包工頭身上嗎?
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務(wù)局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權(quán)限,有個(gè)員工離職了,在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁版怎么操作?會(huì)計(jì)小白
我公司有快遞服務(wù)業(yè)務(wù)開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該開具配送費(fèi)發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
老師請問公司2023年從關(guān)聯(lián)公司購買設(shè)備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計(jì)提部分,記賬在24年1月 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項(xiàng)目合作分得的利潤,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度下入什么會(huì)計(jì)科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計(jì)九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學(xué)分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
老師如果用會(huì)計(jì)說的這種方法,需要做什么?
你好 代開發(fā)票 工資內(nèi)容 工資人員花名冊 委托協(xié)議