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建筑行業(yè)一般納稅人,收到抵扣發(fā)票分錄怎么做

2023-09-05 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-05 17:50

借:原材料等 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶2473 追問 2023-09-05 18:08

銷項(xiàng)增值稅減掉進(jìn)項(xiàng)增值稅,應(yīng)該怎么做分錄? 稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

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齊紅老師 解答 2023-09-05 20:49

借應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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快賬用戶2473 追問 2023-09-06 10:34

上個(gè)月有多余的抵扣發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:36

未認(rèn)證就計(jì)入貸應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶2473 追問 2023-09-06 10:38

已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2023-09-06 10:42

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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借:原材料等 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
2023-09-05
你好,開的抵扣發(fā)票,是開具的銷項(xiàng)發(fā)票,還是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的意思??
2022-01-09
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-05
同學(xué)你好 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2023-03-02
您好,這樣的話,進(jìn)項(xiàng)多了? 1508-880.1=627.9? ?借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅627.9? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅
2023-08-08
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