你好,具體的這個(gè)什么業(yè)務(wù)。

老師,新成立的家庭農(nóng)場(chǎng)個(gè)體戶需要稅務(wù)登記嗎?需要申報(bào)嗎?
老師,新成立的個(gè)體戶,稅局核定征收的,這樣的話還需要做賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)新成立的個(gè)體戶,還沒(méi)有核定所得稅的征收方式,8月份成立的,但沒(méi)有業(yè)務(wù)需要報(bào)稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)500萬(wàn)的居間費(fèi)打到新成立個(gè)體戶需要繳納多少稅費(fèi),錢可以直接提現(xiàn)嗎,是否還要繳納個(gè)人所得稅
老師個(gè)體工商戶,公戶收到錢但是不開(kāi)銷項(xiàng)票的話需要交稅嗎?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)為什么開(kāi)普票
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄


還沒(méi)成立呢就是想成立一個(gè)商貿(mào)個(gè)體,看看這個(gè)需要交多少稅啊
增值稅1%,附加稅6%,季度銷售額30萬(wàn),普通發(fā)票可以免增值稅。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅看具體的征稅方式,查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn)。利潤(rùn)200萬(wàn)以內(nèi)的可以減半。
客戶不要發(fā)票的話是不是我們不用交增值稅啊
好,季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)的也需要正交。
老師我們外賬會(huì)計(jì)咋說(shuō)不開(kāi)票什么稅也不用交啊
你好,這不就是在隱瞞收入嗎?這種有風(fēng)險(xiǎn)。