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老師,現(xiàn)在稅務局讓我們交6月30起的財報,去做統(tǒng)計,但是之前的賬務在代賬公司,每月都有交稅,但是由于代賬公司增值稅科目沒有寫結轉,報表上,應交稅費為-40多萬,老師這個有什么辦法嗎

2023-09-05 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 15:56

你好,學員,這個是因為進項稅多,留底的,正常的

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快賬用戶7959 追問 2023-09-05 16:04

實際是沒有留抵,就是會計做賬分錄錯了

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:06

如果這樣的話,做一筆調整的 借以前年度損益調整 貸應交稅費

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快賬用戶7959 追問 2023-09-05 16:11

我就是做的話也是做在現(xiàn)在8月,或者9月里,也更改不了6月的財報吧,稅務局讓交6月的報表怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:12

是的,學員,在8月份做賬的

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快賬用戶7959 追問 2023-09-05 16:14

那6月報表就那樣了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-05 16:16

那6月報表就那樣了是嗎 是的

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你好,學員,這個是因為進項稅多,留底的,正常的
2023-09-05
你好,你賬上沒有留抵的金額嗎?
2021-05-19
你好,找關系吧,你們所得稅繳納了嘛
2021-04-07
你好;? 1. 是的。 當月繳納當月 用這個科目的 2.? ? ?你現(xiàn)在是主要? 什么問題的? ?; 好判斷的??
2022-07-20
你好,現(xiàn)在的辦法只有趕緊把之前的補申報了,另外逾期申報可能會面臨罰款。
2020-12-08
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