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老師好,請教一個問題,我公司2019年取得一張采購的發(fā)票,先被當?shù)囟惥终J定惡意取得發(fā)票,已按要求更正申報,做進項稅額轉(zhuǎn)出,并補納稅金和滯納金,請問快進分錄怎么做?謝謝

2023-09-05 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-05 14:37

是當時支付了嗎?這個錢如果是的話, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款

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快賬用戶4760 追問 2023-09-05 14:38

查補稅款,年底是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)一下?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 14:40

你好,我已經(jīng)給你寫了,你就不要帶結(jié)轉(zhuǎn)了,一個貸方一個借方,沒有余額的,上面都是完整的,只有把以前年度損益調(diào)整月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-09-05 14:40

那你還有企業(yè)所得稅,不清楚你企業(yè)所得稅需不需要補交,就沒有給你做。

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快賬用戶4760 追問 2023-09-05 14:42

所得稅沒有處罰,只有增值稅和附加稅

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快賬用戶4760 追問 2023-09-05 14:42

附加稅也有處罰,分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-09-05 14:43

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費貸銀行存款,然后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

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快賬用戶4760 追問 2023-09-05 14:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-05 14:50

不用客氣,工作愉快

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是當時支付了嗎?這個錢如果是的話, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2023-09-05
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費查補稅款, 借應(yīng)交稅費查補稅款, 貸銀行 借以前年都損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2023-03-07
同學(xué),你好 你之前的分錄怎么做的
2023-01-30
就進項轉(zhuǎn)出就是了哈,還有就是所得稅重新匯算就是了。業(yè)務(wù)是真實的,不用調(diào)賬
2022-02-21
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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