同學(xué)你好 收到的是專票嗎 是福利費(fèi)嗎
請問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購進(jìn)大米,用于銷售,對方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
老師:我們是一家私人醫(yī)院,食堂是包給別人的,由于他辦不下餐飲手續(xù),就辦了個超市的手續(xù),他給我們職工和病人提供就餐,但不能開具餐費(fèi)的發(fā)票,只給我們開銷售米面糧油的發(fā)票,以前的會計就用這種發(fā)票走了管理費(fèi)用-伙食費(fèi),我知道這樣走肯定不對,想請教一下怎么走才合規(guī)?
老師,一般納稅人,超市購買的生活用品,開辦期間的米面糧油。我放到管理的開辦費(fèi)了,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,你好。我們公司下個月變更為一般納稅人,公司主營業(yè)是出租車出租給個人每月收取管理費(fèi),像車輛的哪些費(fèi)用是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的?一般日常的辦公用品,每個月的通訊費(fèi),繳納的電費(fèi),購買車輛的保險,預(yù)計準(zhǔn)備購買二手車,每個月車輛的維修購買配件都是能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?那些又是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的呢?
老師,普通發(fā)票的意義就是企業(yè)所得稅可以抵扣是嗎? 如果買賣雙方都是一般納稅人,能開專票一定都開專票是嗎?比如買辦公用品、差旅費(fèi)都開專票,那辦公用品和差旅費(fèi)相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了?
老師,我們是一般納稅人上個月開出去的專票這個沖紅了,會影響月初的增值稅申報的數(shù)據(jù)嗎
老板的親戚,有個員工離職了,開始說讓另外一個員工肩,她就說她開個單,1500給這個人,500給老板的親戚。現(xiàn)在別人不愿接手,老板自己干,她得不到,她就說事情搞來搞去的,一個人干最好
海南線下會計學(xué)堂,在匯隆廣場哪個單元幾層?
直播娛樂,母公司有資質(zhì)許可證直播,子公司沒有,主播和子公司簽合作協(xié)議,子公司又跟靈活就業(yè)平臺簽合作協(xié)議,付款給平臺,平臺就是云賬戶給主播打款,開票給我們公司,主播直播收入是進(jìn)母公司賬戶,因?yàn)槟腹居匈Y質(zhì)子公司沒有,所以款項(xiàng)進(jìn)母公司公戶,現(xiàn)在問題是子公司沒有收入,只有支出,我怎么把母公司和子公司做什么合理的業(yè)務(wù)
我們向別人公司借款,對方是不是應(yīng)該開發(fā)票給我們
老師申報9月份的工資是申報8月份的工資嗎?
老師,甲外貿(mào)公司出口一批貨物,香港的乙公司付匯,付給甲公司,境外收貨人是丙公司,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷售單位都填寫甲公司對嗎
公司買了一個廠房,沒有房產(chǎn)證,它屬于村里的集體土地,然后村里簽了短期土地租賃協(xié)議每年向村里交錢。那我們需要交什么稅嗎?
老師8月份做賬發(fā)7月份的工資,計提申報9月份工資
每個月月底結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅、計提本月增值稅、下個月繳納上個月的增值稅費(fèi)嗎?銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額就等于本月需要交的增值稅費(fèi),到下個月交三月的增值稅稅費(fèi)
是專票。但是開辦期,不算福利費(fèi)的
但是匯算清繳還得按比例調(diào)增的 專票不能抵扣
為什么不能抵扣
老師,他這個是超市開的專票,有餐廚用具還有廚房的食材,是都不能抵扣還是吃的米面糧油這一部分不能抵扣吶
因?yàn)槭歉@M(fèi)呀 這個就算是籌建期你不計入福利費(fèi)那也是不能稅前扣除
好的老師,那我超市開的發(fā)票開餐廚用具的發(fā)票,沒有食材的也是不能抵扣的是不是?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,我這邊老總的飛機(jī)票,前年給我開機(jī)票的發(fā)票,是普票不能抵扣,我進(jìn)的差旅費(fèi),后來過了幾個月已經(jīng)報銷的機(jī)票的客票行程單拿來了。該怎么處理啊老師
是出差的計入差旅費(fèi) 不是就計入福利費(fèi)
他們的家都是烏魯木齊的,在我們本地開辦企業(yè)。家和廠之間來回飛跑就是出差。但是,他們之前報賬已經(jīng)拿來了機(jī)票的發(fā)票我已經(jīng)按普通發(fā)票記差旅費(fèi)做賬了,因?yàn)椴皇强推毙谐虇嗡跃蜎]有抵扣,現(xiàn)在拿回來了客票行程單的
那這個計入差旅費(fèi)吧 有飛機(jī)票就可以