同學(xué)你好 a.產(chǎn)出法:按照 實(shí)際測(cè)量的完工進(jìn)度 、 評(píng)估已實(shí)現(xiàn)的結(jié)果 、 已達(dá)到的工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn) 、 時(shí)間進(jìn)度 、 已完工或交付的產(chǎn) 品 等確定履約進(jìn)度的方法。 b.投入法:投入的材料數(shù)量 、 花費(fèi)的人工工時(shí)或機(jī)器工時(shí) 、 發(fā)生的成本 和 時(shí)間進(jìn)度等投入指標(biāo) 你們可以用產(chǎn)出法
老師您好,我們公司是生產(chǎn)磚塊的企業(yè),原來的成本核算是按產(chǎn)品來平均分?jǐn)偭瞎べM(fèi)的,現(xiàn)在要求我們按照項(xiàng)目來分?jǐn)?,?qǐng)問有沒有比較好的分?jǐn)偡椒ā?/p>
建筑公司收到工程款,貸方走工程結(jié)算 還是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???比如按照完工進(jìn)度 實(shí)際成本占累計(jì)發(fā)生成本 17% 確認(rèn)收入 而實(shí)際收到款項(xiàng)多,多出來那部分我走什么科目?會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎?老師?按照老會(huì)計(jì)準(zhǔn)則說?
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因?yàn)楣緵]有專門的經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認(rèn)完工形象進(jìn)度和做工程結(jié)算,所以我們財(cái)務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實(shí)際成本法,在實(shí)際成本法下,我們是按照開票來確認(rèn)收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當(dāng)期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師,那個(gè)我們是生產(chǎn)工業(yè)過濾設(shè)備的。主要材料是不銹鋼板材還有鋼管,我們買的時(shí)候都是按照公斤買的,可是領(lǐng)用的時(shí)候確實(shí)按照平方領(lǐng)用的,然后我們領(lǐng)用的時(shí)候不可能還去秤一下多少公斤,這樣我怎么算材料領(lǐng)用成本呢?謝謝老師
您好老師,我們是專用設(shè)備制造業(yè),生產(chǎn)和安裝,可以開9和13的專票。我們定做的設(shè)備是在客戶工地直接生產(chǎn)安裝,工期最長(zhǎng)得一年的時(shí)間才能完工??蛻襞c我們約定的付款方式是按工程施工進(jìn)度付款,付款的同時(shí)開發(fā)票,最后有一部分質(zhì)保金得驗(yàn)收后一年付?,F(xiàn)在初期建帳,我是按工業(yè)的生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用設(shè)科目,還是按照建筑的合同履約成本和工程結(jié)算設(shè)科目呢??jī)?nèi)帳
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?