建營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
請(qǐng)問老師,已經(jīng)離職員工要求補(bǔ)交社保賠償,怎么做分錄,員工自己承擔(dān)了一部分,公司一部分,滯納金由公司承擔(dān)。
老師 我想問下,員工已離職 公司愿意承擔(dān)未來三個(gè)月的社保,個(gè)人部分是他自己承擔(dān) 可以從這個(gè)月工資表扣除三個(gè)月的社保個(gè)人承擔(dān)的部分嗎 還是說個(gè)人的部分需要每個(gè)月員工向公司專款呢
老師請(qǐng)問一下就是有員工2月底辭職了,但是社保還掛在公司,因?yàn)檫€有項(xiàng)目往來,辭職員工自己決定就是社保單位個(gè)人部分都自己承擔(dān),那我做賬怎么做賬呢,我賬上做的是扣社保分錄是借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分,管理費(fèi)用社保,貸:銀行存款,那我這個(gè)社保個(gè)人部分里面有一個(gè)人的社保的自己承擔(dān)的我怎么做賬呢
@郭老師回答,其他老師不要接,老師請(qǐng)問下員工離職少扣了社保,少扣個(gè)人部分的社保公司自己承擔(dān) 請(qǐng)問要怎么做賬
老師,我們公司以前沒有繳納社保,現(xiàn)在不少已經(jīng)離職的員工要求幫他們補(bǔ)繳社保,單位部分公司承擔(dān),其余包括滯納金個(gè)人承擔(dān),請(qǐng)問應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷售部門的銷售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請(qǐng)問一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報(bào)稅的時(shí)候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是按勞務(wù)繳納個(gè)人所得稅嗎?
一個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)三個(gè)入庫(kù)單,兩個(gè)入庫(kù)單有金額,一份入庫(kù)單沒有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)系統(tǒng)設(shè)置的打印出來 沒有金額。
這樣開發(fā)票可以嗎?只開項(xiàng)目蔬菜食堂用菜金額7萬可以嗎?
專項(xiàng)附加扣除,首套房2021年開始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個(gè)稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個(gè)分錄怎么做呀
公司的車輛,購(gòu)買新車時(shí)置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進(jìn)行哪些處理?
請(qǐng)問老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
借營(yíng)業(yè)外支出,貸其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
老師請(qǐng)問一下,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)預(yù)繳稅款的步驟是什么,在電子稅務(wù)局
2.小蜜蜂擴(kuò)音器租用屬于什么服務(wù)
先開外徑證,開了外經(jīng)證之后辦理報(bào)驗(yàn),然后去申報(bào)增值稅基輔加稅預(yù)繳申報(bào)表。
經(jīng)營(yíng)租賃,租賃服務(wù)。
就是說還得按照實(shí)際去算他的收入和庫(kù)存然后調(diào)整。 如果說實(shí)在算不出來,我能根據(jù)他去年的成本票,然后行業(yè)毛利率去算他的收入,在補(bǔ)稅嗎?
可以的,但是毛利潤(rùn)的話,你看一下你們實(shí)際的情況,高還是低 安毛利潤(rùn)應(yīng)該會(huì)高。
經(jīng)濟(jì)普查從業(yè)人員期末人數(shù)包括離崗的人員嗎?例如2023年1-6月從業(yè)人數(shù)是6人,但是3月辭職了1個(gè)人,從業(yè)人數(shù)是填6人還是5人呢
幫你填寫全年平均就可以了。
先開外徑證,開了外經(jīng)證之后辦理報(bào)驗(yàn),然后去申報(bào)增值稅基輔加稅預(yù)繳申報(bào)表。 分包扣除額是什么
你好,就是你分包出去的金額,你是一般納稅人還是小規(guī)模的簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是什么的。如果包工包料的工程的話,你分包出去的勞務(wù)這一部分就是扣除。
我是勞務(wù)公司,小規(guī)模納稅人
這個(gè)月的異地項(xiàng)目一個(gè),開外經(jīng)證的時(shí)候第一個(gè)開錯(cuò)了,然后反饋了,后來重新開具了,現(xiàn)在我進(jìn)去的時(shí)候自動(dòng)錄入的信息,銷售額把開具錯(cuò)了的那個(gè)也加進(jìn)去了,怎么辦呢
收入的價(jià)稅合計(jì)減去分包款)/1.01*1% 季度30萬免預(yù)繳增值稅附加稅。
我就是不曉得分包款我們應(yīng)該扣什么
就是你的成本,針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的成本。
固定資產(chǎn)是當(dāng)月報(bào)廢當(dāng)月還有計(jì)提折舊,無形資產(chǎn)當(dāng)月就不提了對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
今年什么時(shí)候開始規(guī)定小微企業(yè)增量留底稅額不能全部提出來? 他有一個(gè)存量留底退稅的政策,你看一下你符合要求嗎?符合的才可以啊,但是要求嚴(yán)格的會(huì)要求查賬的。 符合啊。我的問題是上面的增量
增量留底退稅政策在去年已經(jīng)截止了。
不能退增量了還是不能全額退增量了
你好,增量留底退稅沒有這個(gè)政策了,你只能退的是存量