你好,學(xué)員,這個(gè)納稅人是單位的
“納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”免征增值稅的出發(fā)點(diǎn)是什么
納稅 人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值 稅。這條跟居民企業(yè)之間技術(shù)轉(zhuǎn)讓小于500萬就不用交增值 稅,大于500萬大于的部分減半征收。這是兩個(gè)不同的稅收政策,有什么區(qū)別,不都是技術(shù)轉(zhuǎn)讓,沒明白
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)是免征增值稅的嗎?為什么我們公司的研發(fā)服務(wù)發(fā)票是要征稅的,而且是13個(gè)點(diǎn)
老師,附件中的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù)免增值稅怎么理解,我們是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)可以免增值稅嗎,謝謝
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢是免增值稅項(xiàng)目的,他這個(gè)納稅人指的是個(gè)人還是單位
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
個(gè)人轉(zhuǎn)讓技術(shù)還是按6%的稅率征收的,這不是沖突了嗎
你好。學(xué)員, 個(gè)人的話按照小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)。30萬以內(nèi)是免稅的
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)服務(wù)技術(shù)咨詢是免增值稅項(xiàng)目的 不是免稅,為啥又按6%交稅
你好,學(xué)員,這個(gè)不太好理解,老師給你詳細(xì)解答一下的 因?yàn)榛A(chǔ)稅率是6%,但是按照這個(gè)開票后,有一項(xiàng)減免稅額的,實(shí)際申報(bào)后不交稅的