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老師,我們是一般納稅人的運輸公司,我們這個月進項抵扣的是通行費發(fā)票,我在申報增值稅的時候,這個通行費的發(fā)票的進項,我該填寫到附表二的哪一行哪一欄呢?

2023-09-04 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-04 17:10

您好, 填寫在附表二8b里面的

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快賬用戶8707 追問 2023-09-04 17:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-09-04 17:11

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您好, 填寫在附表二8b里面的
2023-09-04
同學(xué), 在取得發(fā)票并進行賬務(wù)處理的當(dāng)期計算出進項稅并入賬,同時次月申報時候?qū)⒂嬎闼玫倪M項稅額填到附表二 8b欄申報即可。
2021-06-21
你好,和你的專票一樣填寫在 表二的35藍。
2022-02-07
你好!填寫A107012后在填寫A107010表,這樣會自動代數(shù)到主表17行
2021-06-01
你好 ;應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中。?
2022-07-05
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