你好,七月份入職,這個月申報的話,累計扣除費(fèi)用是1萬。

老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師您好,本月新增員工,入職時間為7月份,報個稅的話不是減除費(fèi)用按5000算嗎,為什么系統(tǒng)里自動按應(yīng)發(fā)工資減各種專項及附加后,減的是累計的減除費(fèi)用1萬而不是5000????
老師,九月12號今天報個稅,有個員工7月份入職,他除了五險一金沒有別的專項附加扣除項目,為什么個稅報稅系統(tǒng)里,累計減除費(fèi)用是10000,而累計專項扣除只是他一個月的五金個人部分,而不是兩個月的合計呢?謝謝老師
老師好!我們公司1月工資在2月發(fā)放,在3月申報個稅。3月申報個稅的時候,系統(tǒng)里減除數(shù)應(yīng)該是2*5000,那在做公司計提的1月份工資表的時候,減除費(fèi)用是不是就得按2*5000來做?不然兩邊的個稅對不上,實發(fā)數(shù)據(jù)就不對了。
老師,總公司供貨給分公司需要開發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請教個問題 我四月申報的不開票收入填寫在了開具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報表要改下 把金額填在未開具發(fā)票上
請問老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬,放到甲的福利費(fèi)支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費(fèi)中提出來,全額調(diào)增么?
付錯退回重新付 一來一回的錯誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開社保賬號可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時候一份合同會要2-3年才結(jié)束,那對業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費(fèi)用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營了,這個留抵時間長了會有風(fēng)險不,如果有風(fēng)險的話要怎么樣把這個留抵稅額消化掉呢
因為現(xiàn)在所屬期是八月份,七月份和八月份兩個月的,每個月都是5000。
是按累計減除費(fèi)用算嗎?
對的,是的,是這么做的。